Законодательство
Северная Осетия - Алания

Северная Осетия - Алания

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 23.04.2004 № 105
"О РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛА В РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ ДО 2010 ГОДА"
(Вместе с "РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММОЙ "СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛА В РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ ДО 2010 ГОДА")

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено






ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 апреля 2004 г. № 105

О РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ
"СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛА В РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ
ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ ДО 2010 ГОДА"

В целях обеспечения социального обустройства сельского населения Республики Северная Осетия-Алания и в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 года № 858 "О Федеральной целевой программе "Социальное развитие села до 2010 года" Правительство Республики Северная Осетия-Алания постановляет:

1. Утвердить прилагаемую Республиканскую целевую программу "Социальное развитие села в Республике Северная Осетия-Алания до 2010 года" (далее - Программа).
2. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Северная Осетия-Алания (Темираев) совместно с заинтересованными республиканскими органами исполнительной власти обеспечить безусловное исполнение программных мероприятий.
3. Министерству финансов Республики Северная Осетия-Алания (Уртаев), Министерству экономики Республики Северная Осетия-Алания (Баликоев) при формировании проектов республиканского бюджета на 2005-2010 годы предусматривать финансирование мероприятий Программы за счет средств республиканского бюджета.
Мероприятия, предусмотренные в 2004 году, профинансировать в соответствии с инвестиционной программой бюджета Республики Северная Осетия-Алания на 2004 год.
4. Рекомендовать главам администраций местного самоуправления районов республики принять участие в реализации намеченных Программой мероприятий с использованием средств местных бюджетов.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Совет Правительства Республики Северная Осетия-Алания по координации социально-экономического развития республики.

Председатель Правительства
Республики Северная Осетия-Алания
М.ШАТАЛОВ




Утверждена
постановлением Правительства
Республики Северная Осетия-Алания
от 23 апреля 2004 г. № 105

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛА В РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ
ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ ДО 2010 ГОДА"

г. Владикавказ, 2004

ПАСПОРТ
Республиканской целевой программы "Социальное развитие села в
Республике Северная Осетия-Алания до 2010 года"

Наименование Программы Республиканская целевая программа
"Социальное развитие села в Республике
Северная Осетия-Алания до 2010 года"

Основание для Постановление Правительства Российской
разработки Программы Федерации от 03.12.2002 № 858 "О
Федеральной целевой программе "Социальное
развитие села до 2010 года"

Государственный Министерство сельского хозяйства и
заказчик - координатор продовольствия РСО-Алания
Программы

Государственные Министерство общего и профессионального
заказчики разделов образования РСО-Алания
Министерство здравоохранения РСО-Алания;
Министерство культуры и искусства
РСО-Алания
Комитет жилищно-коммунального хозяйства
РСО-Алания
Министерство транспорта и дорожного
хозяйства РСО - Алания
ОАО "Севкавказэнерго" (по согласованию)
Филиал "Севосетинэлектросвязь" ОАО "ЮТК"
(по согласованию)

Основные разработчики Министерство сельского хозяйства и
Программы продовольствия РСО-Алания
Министерство экономики РСО-Алания
Министерство общего и профессионального
образования РСО-Алания
Министерство здравоохранения РСО-Алания
Министерство культуры и искусства
РСО-Алания
Комитет жилищно-коммунального хозяйства
РСО-Алания
Комитет РСО-Алания по физической культуре
и спорту
Министерство транспорта и дорожного
хозяйства РСО-Алания
Севоспотребсоюз РСО-Алания (по
согласованию)
ОАО "Севкавказэнерго" (по согласованию)
Филиал "Севосетинэлектросвязь" ОАО "ЮТК"
(по согласованию)

Цели и задачи Повышение уровня социального и
Программы инженерного обустройства сельских
муниципальных образований, обеспечение
для сельского населения доступности и
общественно приемлемого качества базовых
социальных благ.
Создание правовых, административных,
институциональных и экономических условий
для перехода к устойчивому социально -
экономическому развитию сельских
муниципальных образований, реализации
Федерального закона "Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации".
Создание условий для завершения передачи
объектов социальной сферы и инженерной
инфраструктуры от предприятий и
организаций в ведение органов местного
самоуправления.
Расширение и обеспечение
привлекательности рынка труда в сельской
местности.
Создание основ для повышения престижности
проживания в сельской местности.

Сроки и этапы 2004 - 2010 гг.
реализации Программы I этап - 2004-2006 гг.
II этап - 2007-2010 гг.

Основные программные Мероприятия сгруппированы по следующим
мероприятия направлениям:
Жилищное строительство, образование,
здравоохранение, культура,
торгово-бытовое обслуживание,
информационно-консультационное
обеспечение сельского населения,
электрификация, газификация,
водоснабжение, телекоммуникационная
связь, дорожное строительство.
Система программных мероприятий
обеспечивает:
расширение доступности улучшения жилищных
условий с учетом платежеспособного спроса
сельского населения и установленных
социальных стандартов;
улучшение состояния здоровья сельского
населения за счет повышения доступности и
качества первичной медико-социальной
помощи;
сохранение и развитие базы для занятий
физической культурой и спортом в целях
формирования на селе здорового образа
жизни, профилактики правонарушений,
наркомании и алкоголизма;
повышение образовательного уровня
сельских учащихся, приведение качества
образования в соответствие с современными
требованиями;
активизацию культурно-досуговой
деятельности на селе;
развитие и расширение
информационно-консультационного
обслуживания сельского населения;
повышение уровня и качества электро-,
водо- и газоснабжения сельских поселений,
обеспечение их телефонной и
телекоммуникационной связью;
расширение сети и благоустройство
сельских автомобильных дорог с твердым
покрытием;
повышение уровня занятости сельского
населения на основе сохранения и создания
рабочих мест в сферах, охватываемых
программными мероприятиями.

Ответственные за Министерство сельского хозяйства и
исполнение основных продовольствия РСО-Алания,
программных Министерство экономики РСО-Алания,
мероприятий Министерство финансов РСО-Алания,
Министерство общего и профессионального
образования РСО-Алания,
Министерство здравоохранения РСО-Алания,
Министерство культуры и искусства
РСО-Алания,
Министерство транспорта и дорожного
хозяйства РСО-Алания
Комитет жилищно-коммунального хозяйства
РСО-Алания,
Комитет РСО-Алания по физической культуре
и спорту,
ОАО "Севкавказэнерго" (по согласованию),
филиал "Севосетинэлектросвязь" ОАО "ЮТК"
(по согласованию),
администрации местного самоуправления
районов республики (по согласованию),
строительные, проектные, научные
организации на конкурсной основе,
общественные организации.

Объемы и источники Общая сумма расходов на реализацию
финансирования Программы на период 2004-2010 гг. -
Программы 1409,2 млн. рублей,
в том числе средства:
федерального бюджета - 402,7 млн. рублей;
республиканского бюджета - 665,0 млн.
рублей;
внебюджетных источников 342,0 млн.
рублей.

Ожидаемые конечные Реализация Программы к 2010 году
результаты реализации позволит:
Программы улучшить жилищные условия 520 сельских
семей и довести уровень обеспеченности
коммунальными услугами до 70%;
повысить уровень газификации домов
(квартир) природным газом до 80%;
обеспечить бесперебойное снабжение
сельских потребителей электрической
энергией;
довести в большинстве районов долю
обучающихся в благоустроенных
общеобразовательных учреждениях в первую
смену до 80%;
обеспечить до 50% врачебных амбулаторий
врачами общей практики (семейными
врачами);
улучшить информационно-консультационное
обслуживание населения;
привлечь к регулярным занятиям физической
культурой и спортом 80% учащейся сельской
молодежи и 25% работающих в сельской
местности;
расширить территориальную сеть
комплексных предприятий торгово-бытового
обслуживания;
обеспечить до 100% сельского населения
водой питьевого качества;
привести в нормативно-техническое
состояние 280 км автомобильных дорог
общего пользования, связывающих сельские
населенные пункты;
сохранить на объектах социальной и
инженерной инфраструктуры села за период
реализации Программы 270 рабочих мест и
дополнительно создать 110 новых рабочих
мест;
улучшить демографическую ситуацию на селе
и обеспеченность АПК квалифицированными
кадрами,
на 20-25% повысить производительность
труда в отраслях сельского хозяйства.

Система организации Текущее управление Программой и контроль
контроля за за ходом ее реализации осуществляет
исполнением Программы Министерство сельского хозяйства и
продовольствия РСО-Алания.

Введение

В настоящей Программе используются следующие основные понятия:

социальное развитие села - улучшение условий жизнедеятельности сельского населения, повышение уровня удовлетворения его материальных и духовных потребностей;
сельское население - совокупность постоянно проживающих жителей сельских поселений;
сельское поселение - один или несколько объединенных общей территорией сельских населенных пунктов (сел, станиц, деревень, хуторов, кишлаков, аулов и других сельских населенных пунктов), в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления.
К сельским поселениям не относятся рабочие, курортные и дачные поселки;
село - обобщенное определение совокупности сельских поселений;
муниципальное образование - городское или сельское поселение, муниципальный район, городской округ либо внутригородская территория города федерального значения;
сельская местность - обитаемая территория, находящаяся за пределами городских поселений.


1. Содержание проблемы и обоснование
необходимости ее решения программным методом

Исторически для основной массы сельских поселений характерна бытовая неустроенность. Сложившаяся социальная ситуация на селе, выраженная в обесценивании сельскохозяйственного труда, ослаблении мотивационных механизмов его развития, отсутствии общественно приемлемых условий жизнедеятельности в сельской местности, подошла к пороговым значениям и является тормозом формирования социально-экономических условий развития сельских территорий.
В результате резкого спада сельскохозяйственного производства и ухудшения финансового положения отрасли, демонтажа старых организационно - экономических механизмов социального развития села и социальной защиты населения социальная сфера села в последнее десятилетие находится в тяжелом состоянии. Увеличилось отставание села от города по уровню и условиям жизнедеятельности.
Сложившаяся практика организации инвестирования социального развития и инженерного обустройства сельских территорий в силу ограниченности бюджетных средств республики и муниципальных образований не отвечает потребностям сельского населения.
Основная часть сельского жилого фонда, на 90 процентов состоящая из частных домовладений, не имеет элементарных коммунальных удобств. За последнее десятилетие не увеличилась сеть участковых больниц, слабо развивается сеть физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, сокращается количество дошкольных образовательных учреждений, которые кроме того требуют ремонта и значительных затрат на содержание.
Из-за ветхого состояния многие клубы, дома культуры и библиотеки функционируют не в полную силу, оборудование морально и физически изношено, значительно уменьшилось финансирование культурно-воспитательной работы, комплектование фондов сельских библиотек, подписка на периодические издания.
Практически прекратила функционировать в сельских поселениях сеть предприятий бытового обслуживания.
В результате сверхнормативной эксплуатации многие линии электропередачи находятся в ветхом, технически непригодном состоянии, вследствие чего потери в электросетях возросли на 15-20 процентов, увеличилась продолжительность перерывов в электроснабжении сельских объектов. Из-за хронической неплатежеспособности отключаются целые населенные пункты.
Газифицировано 80 процентов сельских населенных пунктов. Не газифицированы многие горные села, а также часть населенных пунктов Моздокского района.
Большинство систем водоснабжения не имеют необходимых сооружений и технологического оборудования для улучшения качества воды или работают неэффективно, при этом 55 процентов локальных водопроводов нуждаются в реконструкции и 25 процентов - в полном восстановлении.
Телефонная сеть в селах физически и морально изношена. Связь требует скорейшего совершенствования, несмотря на то, что в некоторых районах установлены современные АТС.
Существующая сельская дорожно-транспортная сеть не соответствует растущим потребностям сельскохозяйственных товаропроизводителей. Значительно сократился и морально устарел автобусный парк.
В результате недостаточных инвестиций снизились объемы строительства объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры в сельской местности, увеличился износ их основных фондов, сопровождающийся интенсивным сокращением имеющегося потенциала социальных объектов и систем жизнеобеспечения.
Продолжается тенденция сокращения трудовых кадров сельского хозяйства, ухудшается их качественный состав. Удельный вес механизаторов, имеющих 1 и 2 класс, значительно уменьшился.
Таким образом, необходимость разработки и реализации долгосрочной Республиканской целевой программы социального развития села обусловлена:
социально-политической остротой проблемы, ее общественным значением, определяемым широким спектром выполняемых селом функций;
межотраслевым, межведомственным характером проблемы, необходимостью привлечения к ее решению органов законодательной и исполнительной власти на республиканском уровне, органов местного самоуправления, профсоюзных организаций агропромышленного комплекса, общественных объединений сельских жителей;
необходимостью приоритетной государственной финансовой поддержки развития социальной сферы и инженерного обустройства сельских территорий.
Без государственной поддержки в современных условиях сельские муниципальные образования не в состоянии эффективно участвовать в проведении реформ, удовлетворении основных жизненных потребностей, проживающего там населения.

2. Основные цели, задачи и сроки реализации Программы

Программа разработана для достижения следующих основных целей:
повышение уровня социального и инженерного обустройства сельских образований и обеспечение для сельского населения доступности и общественно приемлемого качества базовых социальных благ;
создание правовых, организационных и экономических условий для перехода к устойчивому социально-экономическому развитию сельских муниципальных образований;
расширение рынка труда в сельской местности и создание условий, позволяющих сельским жителям за счет роста собственных доходов обеспечить более высокий уровень социального потребления.
Программные мероприятия направлены на решение следующих основных задач:
создание условий для завершения передачи объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры сельскохозяйственными предприятиями и организациями в ведение органов местного самоуправления;
создание финансовых механизмов, обеспечивающих сельскому населению расширение доступности улучшения жилищных условий с учетом его платежеспособного спроса;
стимулирование привлечения и закрепления для работы в социальной сфере сельских муниципальных образований и других секторах сельской экономики выпускников высших и средних профессиональных учебных заведений, молодых специалистов;
улучшение состояния здоровья сельского населения за счет повышения доступности и качества первичной медико-социальной помощи, поддержания высокой работоспособности;
повышение роли физкультуры и спорта в области профилактики правонарушений, преодоления распространения наркомании и алкоголизма, формирования на селе здорового образа жизни;
повышение образовательного уровня сельских учащихся;
активизация культурной деятельности на селе;
повышение уровня и качества электро-, водо-, газоснабжения сельских поселений, обеспечение их телефонной и телекоммуникационной связью;
расширение сети и благоустройство сельских автомобильных дорог с твердым покрытием;
повышение уровня занятости сельского населения.
Основные пути решения программных задач:
приоритетная государственная поддержка развития социальной сферы и инженерного обустройства села на федеральном, республиканском и местном уровнях;
повышение эффективности использования имеющихся материально-технических и кадровых ресурсов социальной сферы села;
разработка и внедрение в сельское строительство новых экономических проектов жилых домов и других зданий;
создание условий наибольшего благоприятствования для привлечения в социальную сферу села средств сельхозтоваропроизводителей, других внебюджетных источников, привлечения малых предпринимательских структур.
Сроки реализации Программы (2004-2010 годы) учитывают возможности федерального и республиканского уровня и разделены на два этапа: 2004-2006 годы и 2007-2010 годы.
Исходя из возможностей бюджетов приоритетными направлениями государственной поддержки являются: жилищное строительство, газификация и водоснабжение сельских поселений, развитие средств связи общего пользования и строительство автомобильных дорог в сельской местности.

3. Система программных мероприятий

Программа является комплексной и включает систему мероприятий в области жилищной сферы, развития в сельской местности сети учреждений образования, здравоохранения, культуры, информационно-консультационного обеспечения, систем электро-, водо-, газоснабжения, сети автомобильных дорог общего использования и телекоммуникационной связи.
Инвестиционные мероприятия по реализации Программы направлены на окончание строительства незавершенных объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры, замену ветхого и аварийного фонда зданий и сооружений, реконструкцию, техническое перевооружение действующих объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры сельских муниципальных образований, а также новое строительство.
Организационное обеспечение включает реализацию мероприятий по проведению планировочных работ, инвентаризации и оптимизации сети объектов социальной сферы, оказанию содействия хозяйствующим субъектам, участвующим в социальном развитии села, созданию других условий, способствующих улучшению условий жизни сельского населения, демографической и социально-психологической ситуации на селе.

3.1. Развитие жилищного строительства в сельской местности

В целях улучшения жилищных условий сельских граждан, не обладающих достаточными собственными накоплениями, Программа предусматривает:
формирование финансовых, организационных и кредитно-финансовых механизмов приобретения и строительства жилья, включая механизмы ипотечного жилищного кредитования;
создание механизмов, способствующих привлечению внебюджетных средств в жилищное строительство в сельской местности.
Средства федерального бюджета выделяются республике на безвозвратной основе на условиях долевого финансирования, осуществляемого в порядке межбюджетных отношений, в виде субсидий сельским гражданам на строительство (приобретение) жилья в сельской местности.
Внебюджетные источники включают собственные накопления населения, средства сельскохозяйственных предприятий, банковские кредитные ресурсы, средства государственных и негосударственных пенсионных фондов и средства иных инвесторов.
Средства федерального бюджета выделяются республике на безвозмездной основе с целью предоставления сельским гражданам возможности приобретения или строительства жилья в сельской местности.
Стоимость строительства или приобретения жилья устанавливается исходя из общей площади жилого помещения по социальной норме, установленной для семей разной численности, и средней рыночной стоимости строительства или приобретения жилья. При этом доля средств федерального бюджета составляет 30 процентов стоимости жилья, доля средств индивидуального застройщика - до 30 процентов, средства республиканского бюджета и местных бюджетов - не менее 40 процентов.
Право на получение субсидий имеют граждане Российской Федерации, постоянно проживающие в сельской местности, признанные решением органа местного самоуправления нуждающимися в улучшении жилищных условий.
Выполнение мероприятий согласно приложению № 1 позволит улучшить жилищные условия более 500 сельских семей, а также сформировать систему ипотечного жилищного кредитования в сельской местности, порядок выдачи и погашения ипотечных кредитов, их обслуживания.

3.2 Развитие сети сельских общеобразовательных учреждений

Для достижения в сельской местности общедоступности образования независимо от места проживания, повышения качества образования в соответствии с экономическими и социальными требованиями, обеспечения адаптации выпускников школ к новым социально-экономическим условиям, повышения их конкурентоспособности при поступлении в образовательные учреждения среднего профессионального и высшего профессионального образования предусматривается следующая система мероприятий:
ориентация содержания общего среднего образования на общекультурное развитие учащихся, потребности сельского социума и сельской семьи во всесторонней подготовке учащихся к самостоятельной жизни и сельскохозяйственному труду, развитие профильного обучения в старших классах;
завершение сооружения объектов образования, находящихся в незавершенном строительстве, замена ветхого и аварийного фонда, зданий общеобразовательных учреждений;
развитие подсобных хозяйств на базе общеобразовательных учреждений с целью самообеспечения, трудового воспитания, обучения, раннего жизненного и профессионального самоопределения обучающихся на основе обеспечения школ земельными участками, необходимой сельхозтехникой и инвентарем;
более полное удовлетворение потребностей образовательных учреждений села в квалифицированных кадрах на основе реализации комплексных мер стимулирующего характера на федеральном, республиканском и муниципальном уровнях, контрактной системы подготовки кадров для образовательных учреждений села;
сохранение в сфере образования имеющихся рабочих мест и создание новых, обеспечивающих выполнение учебных программ в учреждениях образования и дошкольного воспитания.
Мероприятия по развитию сети общеобразовательных учреждений в сельской местности приведены в приложении № 2.

3.3. Развитие сети сельских учреждений первичной медико-социальной
помощи и физической культуры и спорта

Данный раздел Программы является одним из механизмов государственных гарантий обеспечения сельского населения бесплатной медицинской помощью.
Программа предусматривает реализацию следующих мероприятий в области развития сети учреждений первичной медико-социальной помощи:
укрепление материально-технической базы учреждений сельского здравоохранения, совершенствование первичной медико-социальной помощи на основе амбулаторной общеврачебной практики на базе сельских районных, участковых больниц и фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП);
повышение доступности сельскому населению неотложной и скорой помощи;
расширение и улучшение качества выездной консультативной и лечебно-диагностической помощи;
укомплектование сельских медицинских учреждений кадрами врачей, имеющих комплексную подготовку по разным врачебным специальностям.
В области физической культуры и спорта Программа предусматривает:
формирование минимально необходимой материально-технической базы для проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий путем реконструкции, капитального и текущего ремонта спортивных сооружений и баз, имеющихся на балансе сельскохозяйственных и других предприятий, органов местного самоуправления;
обеспечение непрерывности и преемственности физического воспитания различных возрастных групп населения на всех этапах жизнедеятельности;
организацию самодеятельного физкультурно-спортивного движения на основе пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа жизни, развития доступного сельскому населению рынка оздоровительных и спортивных услуг.
Выполнение предусмотренных в приложениях № 3 и № 4 мероприятий позволит уменьшить заболеваемость сельского населения, сократить потери рабочего времени, снизить детскую смертность и смертность сельского населения в трудоспособном возрасте, что будет способствовать укреплению демографического и трудового потенциала села.

3.4. Развитие культурно-досуговой деятельности в сельской местности

Мероприятия по развитию культурно-досуговой деятельности в сельской местности Республики Северная Осетия-Алания разработаны в соответствии с Федеральной целевой программой "Социальное развитие села до 2010 года". Они предусматривают ряд мер, направленных на сохранение и развитие культурного потенциала сельских муниципальных образований, улучшение условий доступа различным группам сельского населения к культурным ценностям и информационным ресурсам.
В области развития культурно-досуговых учреждений предполагается провести следующие мероприятия:
инвентаризация, паспортизация и частичная реструктуризация сельских учреждений культуры;
повышение уровня обеспеченности учреждениями культуры жителей сельской местности;
качественное улучшение материально-технического оснащения учреждений культуры и учебных заведений культурно-эстетической направленности;
привлечение и закрепление специалистов для работы в сельских учреждениях культуры;
возрождение и развитие традиционных форм самодеятельного художественного творчества, народных промыслов, ремесел, приобщение сельской молодежи к традициям народной культуры, выявление и поддержка талантов и дарований;
сохранение и обогащение историко-культурного наследия, национальных, местных обычаев, обрядов и фольклора;
сохранение и эффективное использование в научных и просветительных целях сельского музейного фонда, развитие межмузейного обмена на региональном и межрегиональном уровнях;
сохранение и развитие сельских библиотек в системе культурно-образовательного комплекса села, восстановление централизованного финансирования системы книгоснабжения сельских библиотек;
улучшение качества кинопроката и кинообслуживания сельского населения путем переоснащения киноустановок.
Реализация мероприятий, приведенных в приложении № 5, позволит повысить эффективность деятельности учреждений культуры в сельской местности, улучшить качество культурного обслуживания жителей республики, особенно проживающих в отдаленных селах.

3.5. Развитие торгового и бытового обслуживания сельского населения

Целью мероприятий раздела является формирование модели развития сферы торговли и услуговой деятельности в сельских муниципальных образованиях, гарантирующих последовательное повышение уровня благосостояния сельских жителей, обеспечение возможностей приобретения товаров и услуг по месту жительства.
Для его реализации предусматривается:
формирование рыночной инфраструктуры обслуживания сельского населения путем создания торгово-закупочых комплексов, ориентированных на закупку у населения сельскохозяйственной продукции, лекарственно-технического сырья, дикорастущих плодов, ягод, грибов, изделий народных промыслов;
организация эффективных схем товародвижений, в том числе за счет расконсервации ранее закрытых в сельской местности предприятий торгово-бытового обслуживания, активизации современной передвижной торговли для обслуживания жителей удаленных сельских поселений;
расширение оборота общественного питания на основе развития сети предприятий быстрого обслуживания, открытия кафетериев в предприятиях розничной торговли, столовых и буфетов в сельских образовательных учреждениях;
создание в сельских муниципальных образованиях малых производств по переработке сельскохозяйственной продукции (мельниц, крупорушек, зернодробилок, мини-пекарен, маслобоек, сепараторных пунктов);
заключение контрактов с фермерскими хозяйствами, индивидуальными сельхозтоваропроизводителями на закупку сельскохозяйственной продукции.
Реализация мероприятий, приведенных в приложении № 6, позволит: повысить территориальную доступность товаров и услуг сельским жителям, расширить предложение товаров и услуг, реализуемых в сельской местности, повысить качество торгового и бытового обслуживания, сократить потери времени сельских жителей на приобретение товаров и услуг, сблизить условия реализации денежных доходов в городе и на селе.

3.6. Развитие информационно-консультативного обслуживания
сельского населения

Целью раздела является развитие и совершенствование информационно-консультативного обслуживания (ИКС) сельского населения по следующим направлениям: организация сельскохозяйственного производства; занятие народными промыслами; правовое, гражданское, производственное и техническое консультирование, оказание практической помощи в области маркетинга, менеджмента, бизнес-планирования и других областных, связанных с процессом рыночных преобразований сельской экономики.
Программой предусматривается:
формирование территориальной сети сельских информационно-консультативных центров;
распространение знаний среди сельского населения по вопросам организации и ведения производства и торговли, информации о новых методах хозяйствования и технологиях, предоставление рекомендаций по их применению;
осуществление опытно-демонстрационной деятельности по пропаганде и распространению новых знаний, культур, технологий и видов деятельности в сфере агропромышленного производства и других секторах экономики;
проведение обучающих семинаров и курсов для сельского населения по организации несельскохозяйственных видов деятельности в целях развития альтернативной занятости в сельской местности.
Реализация мероприятий, приведенных в приложении № 7, позволит:
создать условия для расширения возможностей получения сельским населением необходимой информации независимо от места проживания;
повысить образовательный уровень сельского населения и информированность по вопросам ведения подсобного хозяйства;
обеспечить практическую помощь в развитии в сельской местности несельскохозяйственных видов деятельности;
создать условия для расширения рынка труда в сельской местности, обеспечения занятости сельского населения.

3.7. Реконструкция и техническое перевооружение сельских
электрических сетей

Основной целью раздела является обеспечение надежного, безопасного и эффективного электроснабжения сельских потребителей при снижении электроемкости производства продукции, создание комфортных социально-бытовых условий жизни на селе.
Основные мероприятий Программы включают:
реконструкцию и техническое перевооружение находящихся на балансе сельхозтоваропроизводителей и в муниципальной собственности ВЛ 6-10 кВ, ВЛ 0,38 кВ и трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ, отработавших свой ресурс, в соответствии с прогнозируемыми нагрузками и новыми техническими требованиями;
обеспечение бесперебойного снабжения электрической энергией сельского населения и других потребителей электроэнергии, расположенных в сельской местности, включая крестьянские (фермерские) хозяйства;
повышение качества потребляемой на селе электроэнергии;
увеличение потребления электроэнергии на бытовые цели.
Приведение в нормативное состояние электрических сетей позволит повысить уровень электрификации и комфортности сельского быта. Реализация мероприятий, приведенных в приложении № 8, обеспечит бесперебойное снабжение электрической энергией сельского населения.

3.8. Газификация сельских населенных пунктов

Конечными целями реализации программных мероприятий в области газификации являются:
выравнивание уровня газификации природным газом сельских населенных пунктов и дальнейшее повышение доли газового топлива в общем электропотреблении села;
сокращение отставания социально-экономического уровня жизни, комфортности труда и быта в сельской местности и создание современной среды обитания для сельского населения.
Для достижения поставленных целей предусматривается:
осуществить строительство и реконструкцию распределительных газовых сетей в сельских муниципальных образованиях;
повысить уровень газификации жилого фонда;
внедрить экономичные энергосберегающие технологии строительства и эксплуатации газовых сетей, высокоэффективное и экологически безопасное оборудование для использования газового топлива;
сократить потери и повысить эффективность использования природного газа.
Выполнение мероприятий, приведенных в приложении № 9, позволит значительно улучшить экологическую среду и условия быта сельского населения, повысить уровень газификации домов природным газом.
Сократятся грузопотоки и затраты на перевозки твердого и жидкого топлива на автомобильном и железнодорожном транспорте.

3.9. Водоснабжение сельских населенных пунктов

Главными целями мероприятий являются обеспечение сельского населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения и оздоровление экологической обстановки в сельской местности, а также рациональное использование природных водных источников, на которых базируется питьевое водоснабжение.
Поэтапно намечается осуществление следующих мероприятий (приложение № 10):
восстановление систем водоснабжения, находящихся в нерабочем состоянии;
реконструкция сооружений и водопроводов, отрабатывающих свой амортизационный срок;
дальнейшее развитие систем водоснабжения сельских поселений, предусмотренных мероприятиями данного раздела.

3.10. Развитие телекоммуникационных сетей в сельской местности

Одной из острых проблем социального и технического характера как в Республике Северная Осетия-Алания, так и в других регионах России, является низкая обеспеченность населения в сельской местности услугами телефонной связи.
Развитие сельской телефонной связи в Республике Северная Осетия-Алания значительно отстает от темпов телефонизации в городах республики. В настоящее время в республике насчитывается 64 нетелефонизированных населенных пункта.
В сельской местности республики работает 79 АТС общей емкостью 26411 номеров, в том числе только 22 (27,9%) цифровых АТС емкостью 16211 номеров. Абонентов СТС насчитывается 25359. Телефонная плотность на 100 жителей составляет 11,34, что в 2,5 раза ниже, чем в городе.
По состоянию на 1 января 2004 года количество неудовлетворенных заявлений на установку телефонов составляет 7547, в том числе от льготных категорий граждан - 826. Прогнозируется рост количества заявлений, когда у сельского населения появится реальная надежда на установку телефона.
В сложившихся условиях дальнейшее развитие связи на селе возможно осуществлять лишь на основе концентрации финансовых средств федерального, республиканского, местного бюджетов, собственных средств предприятий связи, агропромышленного комплекса, физических и юридических лиц.
Вместе с тем, наличие необходимых средств телефонной связи является важнейшим условием повышения уровня жизнедеятельности сельского населения и роста производства сельскохозяйственной продукции.
Проведенный анализ многолетнего эффективного использования различных видов связи в сельской местности показывает, что для управления производственными процессами и технологическими операциями на селе необходимы:
телефонная связь общего пользования;
телефоны - автоматы (таксофоны) двухстороннего действия;
передача данных;
доступ к сети Интернет;
внутрипроизводственная связь.
При этом каждый вид связи может быть использован как основной способ передачи информации, так и дополнять другие виды связи.
Важнейшим направлением является развитие телефонной связи общего пользования, так как она является основой для организации и предоставления различных услуг связи, обеспечивающей условия экономического роста сельскохозяйственного производства.
Приведение в нормативное состояние сетей сельской телефонной связи позволит улучшить условия жизнедеятельности сельского населения, повысить уровень комфортности сельского быта, создаст новые рабочие места, будет способствовать развитию в сельской местности частного предпринимательства.
Основной целью данного раздела является обеспечение потребностей сельского населения и агропромышленного комплекса республики в общедоступной электрической связи, приближение уровня телефонной плотности на селе к среднему городскому уровню, создание инфраструктуры для обеспечения новыми современными телекоммуникационными услугами.
Для достижения целей Программы в республике до 2010 года предполагается решение следующих задач:
увеличение телефонной плотности за счет строительства новых цифровых АТС и абонентского радиодоступа в нетелефонизированных малонаселенных пунктах республики;
обеспечение выбора оптимальных, с экономической точки зрения, грамотных технических решений, разработка технологии развития сельской сети связи на перспективу до 2010 года;
создание условий для восстановления и развития внутрипроизводственных сетей телефонной связи (ВПТС);
создание в перспективе полностью цифровой телекоммуникационной сети республики, обеспечивающей на базе внедрения новых технологий предоставление мультисервисной сети, сети передачи данных и доступа к сети Интернет;
внедрение современных технологий проектирования, строительства и эксплуатации СТС;
привлечение заемных средств населения;
привлечение коммерческих операторов связи, имеющих лицензию на предоставление различных услуг связи общего пользования;
обеспечение роста доходности сельской телефонной сети за счет увеличения количества и видов услуг связи, наиболее полное удовлетворение спроса населения на услуги связи и должное качество для всех групп пользователей.

Основные мероприятия

Предполагается осуществление комплекса мероприятий по следующим направлениям:
1. Определение оптимальных технико-экономических решений по построению распределенных сетей связи, позволяющих повысить рентабельность СТС, а также проведение маркетинговых исследований по выявлению платежеспособного спроса сельского населения на установку квартирных телефонов.
2. Замена в 2004-2010 годах морально и физически устаревших АТС, замена существующих смонтированных до 1980 г. морально и физически устаревших емкостью 10200 номеров 57 АТС типа АТСК - 50/200, АТСК - 100/2000 на цифровые.
3. Телефонизация нетелефонизированных населенных пунктов Республики Северная Осетия-Алания, которая будет проведена в 2 этапа, с использованием при этом беспроводного радиодоступа на базе оборудования DECT.
Первым этапом предусматривается в 2004 - 2006 годах телефонизировать 27 населенных пунктов, вторым этапом в 2007 - 2010 годах - 37 населенных пунктов.
4. Замена воздушных линий связи на кабельные и малоканальных систем передач на цифровые.
5. Перспективное развитие СТС:
организация мощных узлов коммутации на уровне районных АТС;
использование системы сигнализации ОКС № 7 между АТС СТС РЦ - АМТС;
использование оборудования интерфейса V5 для подключения абонентских выносов;
использование передачи PDH и SDH кольцевых топологий систем передачи;
использование технологий хDSL и WLL при построении линейных сооружений.
Предусматриваемые объемы финансирования Программы представлены в приложении № 11 сводной таблицы мероприятий по развитию телекоммуникационных сетей в сельской местности Республики Северная Осетия-Алания.
Выполнение намеченных в приложении № 11 мероприятий должно обеспечить: ввод 27,487 тыс. номеров в сельской местности, телефонизацию 64 населенных пунктов республики, не имеющих средств электрической связи, создание 73 новых рабочих места и доведение телефонной плотности до 17,9 номеров на 100 человек населения в сельской местности, создание условий для предоставления агропромышленному комплексу республики современных телекоммуникационных и информационных услуг.

3.11. Развитие сети автомобильных дорог в сельской местности

Мероприятия по совершенствованию автомобильных дорог в сельской местности осуществляются в рамках Федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России" и предусматривают:
приведение в нормативное техническое состояние сельских автомобильных дорог для приемки их в сеть автомобильных дорог общего пользования;
улучшение уровня обслуживания пользователей автодорог;
повышение качества и увеличение долговечности сельских автодорог путем устройства новых покрытий с использованием существующей дорожной одежды для улучшения транспортно-эксплуатационного состояния автодорог, а также снижения отрицательного воздействия автомобилей на окружающую среду.
Реализация мероприятий (приложение № 12) обеспечит значительный экономический и социальный эффект:
сократятся затраты на эксплуатацию машинно-тракторного и автомобильного парка;
будут снижены транспортные издержки в себестоимости сельскохозяйственной продукции.
Суммарный экономический эффект от реализации мероприятий составит 3-4 рубля на каждый вложенный рубль инвестиций.
Социальный эффект улучшения дорог состоит:
в повышении доступности жителям села учреждений здравоохранения, включая скорую медицинскую помощь, образования, культуры, предприятий связи, торговли, бытового обслуживания, городских административно-культурных центров;
в уменьшении затрат времени на поездки;
в сокращении дорожно-транспортных происшествий на сельских дорогах и отрицательного воздействия сельхозтехники и автотранспорта на окружающую природную среду.

4. Ресурсное обеспечение Программы

При разработке стратегии ресурсного обеспечения Программы учитывается реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере на федеральном и республиканском уровнях, высокая социально-демографическая, политическая значимость проблемы и реальная возможность ее решения, только при значительной государственной поддержке и вовлечении в инвестиционную деятельность всех участников реализации Программы, включая сельское население.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется по многоканальному принципу:
средства федерального бюджета - 402,7 млн. рублей;
средства республиканского бюджета - 665,0 млн. рублей;
внебюджетные средства - 342,0 млн. рублей.
Первоочередному финансированию подлежат работы на объектах, находящихся в незавершенном строительстве, ветхом и аварийном состоянии, а также имеющих высокую степень технической строительной готовности.
Объемы затрат на реализацию Программы по направлениям расходования средств и источникам финансирования отражены в приложении № 13.
Объем и структура бюджетного финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с реальными возможностями бюджета.

5. Механизм реализации Программы

В реализации Программы предусматривается участие заинтересованных республиканских министерств и ведомств, органов местного самоуправления.
Программа направлена на создание условий для стабильного социально-экономического развития Республики Северная Осетия-Алания путем консолидации бюджетных средств, а также привлекаемых собственных средств предприятий и организаций и средств прочих источников.
Механизм реализации Программы базируется на принципах социального партнерства федерального центра, республики, муниципальных образований, хозяйственных и общественных организаций, всех слоев сельского населения в реализации мероприятий по социальному развитию села, разграничения полномочий и ответственности всех участников Программы.
Государственный заказчик - координатор Программы совместно с государственными заказчиками - республиканскими органами исполнительной власти - исполнителями программных мероприятий ежегодно уточняют и согласовывают перечень мероприятий по реализации соответствующих разделов Программы.
Организации, выполняющие работы по государственным контрактам, привлекаются к реализации на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом "О конкурсах на размещение заказов на поставки продукции, выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд".

6. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации

Текущее управление реализацией Программы осуществляет Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Северная Осетия-Алания.
Руководитель Республиканской целевой программы "Социальное развитие села Республики Северная Осетия-Алания до 2010 года" в лице Министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Северная Осетия-Алания несет персональную ответственность за ее реализацию.
В ходе выполнения Программы Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Северная Осетия-Алания, исполняющее функции государственного заказчика - координатора, осуществляет взаимодействие с республиканскими министерствами и ведомствами, являющимися исполнителями мероприятий в рамках отдельных разделов Программы.

   -----------------------------------T-----------------------------¬

¦ Наименование разделов Программы ¦ Исполнители и соисполнители ¦
+----------------------------------+-----------------------------+
¦1. Развитие жилищного ¦ Министерство сельского ¦
¦строительства в сельской местности¦ хозяйства и продовольствия ¦
¦ ¦ РСО-Алания ¦
¦ ¦ Министерство архитектуры и ¦
¦ ¦ строительной политики ¦
¦ ¦ РСО-Алания Комитет ¦
¦ ¦ жилищно-коммунального ¦
¦ ¦ хозяйства РСО-Алания ¦
+----------------------------------+-----------------------------+
¦2. Развитие сети сельских ¦ Министерство общего и ¦
¦общеобразовательных учреждений ¦профессионального образования¦
¦ ¦ РСО-Алания ¦
+----------------------------------+-----------------------------+
¦3. Развитие сети сельских ¦Министерство здравоохранения ¦
¦учреждений первичной ¦ РСО-Алания ¦
¦медико-социальной помощи, ¦ Комитет РСО-Алания по ¦
¦физической культуры и спорта ¦физической культуре и спорту ¦
+----------------------------------+-----------------------------+
¦4. Развитие культурно-досуговой ¦ Министерство культуры и ¦
¦деятельности на селе ¦ искусства РСО-Алания ¦
+----------------------------------+-----------------------------+
¦5. Развитие торгового и бытового ¦Союз потребительских обществ ¦
¦обслуживания сельского населения ¦РСО-Алания (по согласованию) ¦
+----------------------------------+-----------------------------+
¦6. Развитие ¦ Министерство сельского ¦
¦информационно-консультативного ¦ хозяйства и продовольствия ¦
¦обслуживания сельского населения ¦ РСО-Алания ¦
+----------------------------------+-----------------------------+
¦7. Реконструкция и техническое ¦ ОАО "Севкавказэнерго" (по ¦
¦перевооружение сельских ¦ согласованию) ¦
¦электрических сетей ¦ ¦
+----------------------------------+-----------------------------+
¦8. Газификация сельских населенных¦ Министерство сельского ¦
¦пунктов ¦ хозяйства и продовольствия ¦
¦ ¦ РСО-Алания ¦
¦ ¦ Министерство архитектуры и ¦
¦ ¦ строительной политики ¦
¦ ¦ РСО-Алания ¦
+----------------------------------+-----------------------------+
¦9. Водоснабжение сельских ¦ Министерство сельского ¦
¦населенных пунктов ¦ хозяйства и продовольствия ¦
¦ ¦ РСО-Алания ¦
¦ ¦ Министерство архитектуры и ¦
¦ ¦ строительной политики ¦
¦ ¦ РСО-Алания ¦
L----------------------------------+------------------------------


Текущее управление разделом "Совершенствование сети автомобильных дорог в сельской местности" осуществляет Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Северная Осетия-Алания, разделом "Развитие телекоммуникационных сетей в сельской местности" - филиал "Севосетинэлектросвязь" ОАО "Южная телекоммуникационная компания".
Организация управления реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения возлагаются на Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Северная Осетия-Алания, обеспечивающее координацию работы заинтересованных республиканских министерств и ведомств и администраций местного самоуправления районов республики.
Органы исполнительной власти Республики Северная Осетия-Алания, ответственные за осуществление программных мероприятий, ежеквартально, а также по итогам года, представляют координатору Программы информацию о результатах выполнения мероприятий Программы.
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Северная Осетия-Алания анализирует ход выполнения мероприятий Программы, ежегодно докладывает о результатах в Правительство Республики Северная Осетия-Алания и вносит предложения по совершенствованию реализации Программы.
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Северная Осетия-Алания - координатор Программы совместно с республиканскими министерствами и ведомствами ежегодно формируют бюджетные заявки на ассигнования из федерального и республиканского бюджетов и представляют их в установленном порядке в федеральные органы исполнительной власти и в Министерство экономики Республики Северная Осетия-Алания и Министерство финансов Республики Северная Осетия-Алания. Затраты из республиканского бюджета определяются Правительством Республики Северная Осетия-Алания.
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Северная Осетия-Алания с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям и степень их выполнения.

7. Оценка эффективности социально-экономических и экологических
последствий реализации Программы

В результате реализации Программы предусматривается создание правовых, организационно-управленческих, финансовых и материально-технических условий, способствующих социальному развитию села, решению жилищной проблемы сельского населения, инженерному обустройству сельских поселений, обеспечению доступности получения сельскими жителями качественного образования, а также повышению уровня медицинского, культурного, торгового, бытового и информационно-консультационного обслуживания сельского населения.
Около 520 сельских семей улучшат жилищные условия, при этом до 70 процентов повысится уровень предоставления коммунальных услуг. Возрастет уровень газификации жилых домов (квартир) сельских жителей до 80 процентов. Будет ликвидирован сверхнормативный износ основных фондов социальной сферы и инженерной инфраструктуры.
Развитие сети сельских учреждений первичной медико-социальной помощи, физической культуры и спорта позволит уменьшить заболеваемость сельского населения, сократить потери рабочего времени, снизить смертность детей и сельского населения в трудоспособном возрасте, что будет способствовать укреплению демографического и трудового потенциала села. Обеспеченность врачебных амбулаторий врачами общей практики (семейными врачами) будет доведена до 50 процентов.
К регулярным занятиям физической культурой и спортом будет привлекаться до 80 процентов учащихся сельской молодежи и 25 процентов работающих в сельской местности.
Улучшится состояние сферы образования. Доля обучающихся в первую смену в благоустроенных сельских образовательных учреждениях республики достигнет 80 процентов.
Развитие торгового и бытового обслуживания сельского населения будет способствовать повышению территориальной доступности товаров и услуг сельским жителям, расширению предложений товаров и услуг, реализуемых в сельской местности, повышению качества торгового и бытового обслуживания.
Развитие телекоммуникационных сетей позволит довести телефонную плотность до 17,9 номера против 11,34 на 100 человек населения.
Реализация мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению сельских электрических сетей позволит повысить уровень электрификации и комфортности сельского быта, а также обеспечит бесперебойное снабжение электрической энергией сельского населения.
Получат дальнейшее развитие системы водоснабжения сельских поселений за счет реконструкции и строительства водопроводов и водозаборных сооружений.
Реализация мероприятий по приведению в нормативное состояние 280 км автомобильных дорог в сельской местности позволит улучшить транспортное сообщение между населенными пунктами, сократить транспортные издержки в себестоимости сельскохозяйственной продукции на 20 процентов.
В области занятости сельского населения предусматривается расширение использования трудоспособного населения в результате сохранения на объектах социальной и инженерной инфраструктуры села 270 рабочих мест и дополнительного создания 110 рабочих мест.
В части кадрового обеспечения сельскохозяйственного производства предполагаются меры по привлечению и закреплению в сельском хозяйстве профессионально подготовленной молодежи, освоению высокоэффективных технологий.
Экономическая эффективность от реализации Программы состоит в увеличении производительности сельскохозяйственного труда на 20-25 процентов на основе:
улучшения здоровья сельских жителей, повышения их общеобразовательной и профессиональной подготовки, создания в сельской местности благоприятных жилищных условий;
сокращения потерь рабочего времени, связанных с заболеваемостью;
сокращения потерь сельскохозяйственной продукции при ее транспортировке.
Реализация Программы будет иметь благоприятные экологические последствия.
При разработке проектов по строительству объектов социальной сферы и инженерного обустройства на селе уже на стадии проработки технико-экономического обоснования этих проектов будут предусматриваться меры по защите окружающей среды.




Приложение № 1
к Республиканской целевой программе
"Социальное развитие села в Республике
Северная Осетия-Алания до 2010 года"

МЕРОПРИЯТИЯ
ПО РАЗВИТИЮ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

   ----------------------T-----------T---------------T------------------------------------------T-----------T----------T--------------T---------¬

¦ Наименование ¦ Срок ¦ Объем ¦ В том числе за счет ¦Количество ¦Количество¦Ответственный ¦Ожидаемый¦
¦ мероприятий ¦исполнения ¦финансирования,¦ ¦сохраняемых¦ новых ¦за исполнение ¦результат¦
¦ ¦мероприятий¦ всего в млн. ¦ ¦ рабочих ¦ рабочих ¦ мероприятий ¦ ¦
¦ ¦ (годы) ¦ руб. в ценах ¦ ¦ мест ¦ мест ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2004 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +------------T----------------T------------+ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦федерального¦республиканского¦внебюджетных¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ бюджета ¦ бюджета ¦ средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+---------------+------------+----------------+------------+-----------+----------+--------------+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦
+---------------------+-----------+---------------+------------+----------------+------------+-----------+----------+--------------+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ 1. Научные мероприятия (НИОКР) ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+---------------+------------T----------------T------------T-----------T----------+--------------+---------+
¦1. Создание проектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Минсельхозпрод¦ ¦
¦прогрессивных ¦ 2004-2006 ¦ 0,02 ¦ 0,02 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ РСО-А ¦ ¦
¦быстровозводимых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦домов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+---------------+------------+----------------+------------+-----------+----------+--------------+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ 2. Инвестиционные мероприятия ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+---------------+------------T----------------T------------T-----------T----------+--------------+---------+
¦2. Обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Минсельхозпрод¦ ¦
¦доступности жилья ¦ 2004-2010 ¦ 105,0 ¦ 35,0 ¦ 35,0 ¦ 35,0 ¦ - ¦ - ¦ РСО-А ¦ ¦
¦для сельских граждан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦
¦с невысокими доходами¦ 2004 ¦ 15 ¦ 5,0 ¦ 5,0 ¦ 5,0 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦
¦ ¦ 2005 ¦ 15 ¦ 5,0 ¦ 5,0 ¦ 5,0 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦
¦1000 кв.м ¦ 2006 ¦ 15 ¦ 5,0 ¦ 5,0 ¦ 5,0 ¦ - ¦ - ¦ ¦Улучшение¦
¦-//-//-//- ¦ 2007 ¦ 15 ¦ 5,0 ¦ 5,0 ¦ 5,0 ¦ - ¦ - ¦ ¦жилищных ¦
¦-//-//-//- ¦ 2008 ¦ 15 ¦ 5,0 ¦ 5,0 ¦ 5,0 ¦ - ¦ - ¦ ¦ условий ¦
¦-//-//-//- ¦ 2009 ¦ 15 ¦ 5,0 ¦ 5,0 ¦ 5,0 ¦ - ¦ - ¦ ¦520 семей¦
¦-//-//-//- ¦ 2010 ¦ 15 ¦ 5,0 ¦ 5,0 ¦ 5,0 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦
¦-//-//-//- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦-//-//-//- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+---------------+------------+----------------+------------+-----------+----------+--------------+---------+
¦Итого ¦ ¦ 105,02 ¦ 35,02 ¦ 35,0 ¦ 35,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---------------------+-----------+---------------+------------+----------------+------------+-----------+----------+--------------+----------





Приложение № 2
к Республиканской целевой программе
"Социальное развитие села в Республике
Северная Осетия-Алания до 2010 года"

МЕРОПРИЯТИЯ
ПО РАЗВИТИЮ СЕТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

   ---------------------T----------T--------------T--------------------------------------------------------------------------T-----------T--------------T------------¬

¦ Наименование ¦ Срок ¦ Объем ¦ В том числе за счет ¦Количество ¦ Ответственный¦ Ожидаемые ¦
¦ мероприятий ¦исполнения¦финансирования¦ ¦создаваемых¦ за выполнение¦ результаты ¦
¦ ¦ ¦ (млн. руб.) ¦ ¦ рабочих ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ мест ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (един.) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +------------T---------------------T-------------------T-------------------+ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦федерального¦ республиканского ¦ местных бюджетов ¦ внебюджетных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ бюджета ¦ бюджета ¦ ¦ источников ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +-----T------+---------T-----------+---------T---------+---------T---------+ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦2004-¦2007- ¦2004-2006¦ 2007-2010 ¦2004-2006¦2007-2010¦2004-2006¦2007-2010¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦2006 ¦ 2010 ¦ гг. ¦ гг. ¦ гг. ¦ гг. ¦ гг. ¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ гг. ¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+----------+--------------+-----+------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+--------------+------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦
+--------------------+----------+--------------+-----+------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+--------------+------------+
¦ Организационное нормативное и научное обеспечение (НИОКР) ¦
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------T------------+
¦ Алагирский район ¦ ¦
+--------------------T----------T--------------T-----T------T---------T-----------T---------T---------T---------T---------T-----------T--------------+------------+
¦Строительство ¦2006-2010 ¦ 6,0 ¦ ¦ 1,2 ¦ ¦ 2,8 ¦ ¦ 2,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦детского сада в с. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Улучшение ¦
¦Дзуарикау на 40 мест¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦условий для ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обучения и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расширение ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ сети ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ дошкольных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Переход к ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦односменному¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ учебному ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ процессу и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ др. ¦
+--------------------+----------+--------------+-----+------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+--------------+ ¦
¦Строительство ¦2004-2005 ¦ 3,5 ¦ 1,1 ¦ ¦ 1,4 ¦ ¦ 1,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 8 ¦ Минкультуры ¦ ¦
¦спортзала и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ РСО-А ¦ ¦
¦пристройка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Минстрой РСО-А¦ ¦
¦2-этажного здания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Минсельхозпрод¦ ¦
¦школы в п. Рамоново ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ РСО-А ¦ ¦
+--------------------+----------+--------------+-----+------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+--------------+ ¦
¦Завершение ¦2005-2006 ¦ 10,0 ¦ 3,0 ¦ ¦ 4,0 ¦ ¦ 3,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 6 ¦ ¦ ¦
¦строительства школы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -//-//- ¦ ¦
¦в с. Цаликово ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+----------+--------------+-----+------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+--------------+ ¦
¦Итого ¦ ¦ 19,5 ¦ 4,1 ¦ 1,2 ¦ 5,4 ¦ 2,8 ¦ 4,0 ¦ 2,0 ¦ ¦ ¦ 14 ¦ ¦ ¦
+--------------------+----------+--------------+-----+------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+--------------+ ¦
¦ Ардонский район ¦ ¦
+--------------------T----------T--------------T-----T------T---------T-----------T---------T---------T---------T---------T-----------T--------------+ ¦
¦Строительство ¦2005-2006 ¦ 6,5 ¦ 2,0 ¦ ¦ 2,5 ¦ ¦ 2,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 9 ¦ -//-//- ¦ ¦
¦детского сада в с. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Коста на 60 мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+----------+--------------+-----+------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+--------------+ ¦
¦Строительство ¦2005-2006 ¦ 6,5 ¦ 2,0 ¦ ¦ 2,5 ¦ ¦ 2,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 5 ¦ -//-//- ¦ ¦
¦детского сада в с. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Мичурино на 60 мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+----------+--------------+-----+------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+--------------+ ¦
¦Итого ¦ ¦ 13,0 ¦ 4,0 ¦ ¦ 5,0 ¦ ¦ 4,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 14 ¦ ¦ ¦
+--------------------+----------+--------------+-----+------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+--------------+------------+
¦ Дигорский район ¦ ¦
+--------------------T----------T--------------T-----T------T---------T-----------T---------T---------T---------T---------T-----------T--------------+------------+
¦Реконструкция СОШ в ¦2005-2006 ¦ 21,8 ¦15,0 ¦ ¦ 4,5 ¦ ¦ 2,3 ¦ ¦ ¦ ¦ - ¦ ¦ ¦
¦с. Дур-Дур ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+----------+--------------+-----+------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+--------------+------------+
¦Строительство ¦2005-2006 ¦ 17,0 ¦ 5,0 ¦ ¦ 7,0 ¦ ¦ 5,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 5 ¦ ¦ ¦
¦детского сада на 90 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦мест в с. Синдзикау ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+----------+--------------+-----+------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+--------------+------------+
¦Итого ¦ ¦ 38,8 ¦20,0 ¦ ¦ 11,5 ¦ ¦ 7,3 ¦ ¦ ¦ ¦ 5 ¦ ¦ ¦
+--------------------+----------+--------------+-----+------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+--------------+------------+
¦ Ирафский район ¦ ¦
+--------------------T----------T--------------T-----T------T---------T-----------T---------T---------T---------T---------T-----------T--------------+------------+
¦Строительство ¦2004-2005 ¦ 4,5 ¦ 2,5 ¦ ¦ 1,5 ¦ ¦ 0,5 ¦ ¦ ¦ ¦ - ¦ ¦ ¦
¦пристройки к школе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в с. Хазнидон ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+----------+--------------+-----+------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+--------------+------------+
¦Строительство ¦2005-2006 ¦ 5,8 ¦ 3,8 ¦ ¦ 1,5 ¦ ¦ 0,5 ¦ ¦ ¦ ¦ - ¦ ¦ ¦
¦пристройки к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦детскому саду в с. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Сурх-Дигора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+----------+--------------+-----+------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+--------------+------------+
¦Строительство школы ¦2007-2009 ¦ 10,0 ¦ 3,0 ¦ ¦ 4,0 ¦ ¦ 3,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 6 ¦ ¦ ¦
¦в с. Махческ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+----------+--------------+-----+------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+--------------+------------+
¦Итого ¦ ¦ 20,3 ¦ 9,3 ¦ ¦ 7,0 ¦ ¦ 4,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 6 ¦ ¦ ¦
+--------------------+----------+--------------+-----+------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+--------------+------------+
¦ Кировский район ¦ ¦
+--------------------T----------T--------------T-----T------T---------T-----------T---------T---------T---------T---------T-----------T--------------+------------+
¦Строительство ¦2005-2006 ¦ 10,0 ¦ 4,0 ¦ ¦ 4,0 ¦ ¦ 2,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 4 ¦ ¦ ¦
¦детского сада в с. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Карджин ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+----------+--------------+-----+------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+--------------+------------+
¦Реконструкция ¦2005-2006 ¦ 15,0 ¦ 6,0 ¦ ¦ 6,0 ¦ ¦ 3,0 ¦ ¦ ¦ ¦ - ¦ ¦ ¦
¦Комсомольской 9 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦летней школы на 60 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+----------+--------------+-----+------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+--------------+------------+
¦Строительство ¦2008-2009 ¦ 8,0 ¦ ¦ 3,0 ¦ ¦ 3,0 ¦ ¦ 2,0 ¦ ¦ ¦ 6 ¦ ¦ ¦
¦детского сада в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ст. Змейской на 60 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+----------+--------------+-----+------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+--------------+------------+
¦Реконструкция ¦ 2004 ¦ 18,0 ¦10,0 ¦ ¦ 8,0 ¦ - ¦ ¦ - ¦ ¦ ¦ - ¦ ¦ ¦
¦Дарг-Кохской СОШ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+----------+--------------+-----+------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+--------------+------------+
¦Итого ¦ ¦ 51,0 ¦20,0 ¦ 3,0 ¦ 18,0 ¦ 3,0 ¦ 5,0 ¦ 2,0 ¦ ¦ ¦ 10 ¦ ¦ ¦
+--------------------+----------+--------------+-----+------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+--------------+------------+
¦ Пригородный район ¦ ¦
+--------------------T----------T--------------T-----T------T---------T-----------T---------T---------T---------T---------T-----------T--------------+------------+
¦Строительство ¦2004-2006 ¦ 21,0 ¦ 6,3 ¦ ¦ 8,4 ¦ ¦ 6,3 ¦ ¦ ¦ ¦ - ¦ ¦ ¦
¦пристройки к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦9-летней школе в с. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Сунжа на 400 мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+----------+--------------+-----+------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+--------------+------------+
¦Строительство ¦2005-2006 ¦ 7,1 ¦ 2,1 ¦ ¦ 2,8 ¦ ¦ 2,2 ¦ ¦ ¦ ¦ 5 ¦ ¦ ¦
¦детского сада в с. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Ногир на 90 мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+----------+--------------+-----+------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+--------------+------------+
¦Строительство ¦2007-2009 ¦ 12,0 ¦ ¦ 7,0 ¦ ¦ 2,8 ¦ ¦ 2,2 ¦ ¦ ¦ 5 ¦ ¦ ¦
¦детского сада в с. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Гизель на 90 мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+----------+--------------+-----+------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+--------------+------------+
¦Строительство школы ¦ 2005 ¦ 4,0 ¦ 1,0 ¦ ¦ 3,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в пос. Восход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+----------+--------------+-----+------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+--------------+------------+
¦Строительство школы ¦2005-2006 ¦ 8,2 ¦ 2,0 ¦ ¦ 5,0 ¦ ¦ 1,2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на 320 мест в с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Н. Саниба ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+----------+--------------+-----+------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+--------------+------------+
¦Итого ¦ ¦ 52,3 ¦11,4 ¦ 7,0 ¦ 19,2 ¦ 2,8 ¦ 9,7 ¦ 2,2 ¦ ¦ ¦ 10 ¦ ¦ ¦
+--------------------+----------+--------------+-----+------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+--------------+------------+
¦ Правобережный район ¦
+--------------------T----------T--------------T-----T------T---------T-----------T---------T---------T---------T---------T-----------T--------------T------------+
¦Строительство ¦2004-2005 ¦ 4,0 ¦ ¦ ¦ 2,0 ¦ ¦ 2,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 5 ¦ ¦ ¦
¦детского сада в с. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Брут ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+----------+--------------+-----+------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+--------------+------------+
¦Строительство ¦2006-2007 ¦ 27,0 ¦ 4,0 ¦ 4,0 ¦ 5,0 ¦ 6,0 ¦ 4,0 ¦ 4,0 ¦ ¦ ¦ 6 ¦ ¦ ¦
¦детского сада в с. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Цалык ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+----------+--------------+-----+------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+--------------+------------+
¦Строительство ¦2006-2007 ¦ 10,0 ¦ ¦ 3,0 ¦ ¦ 4,0 ¦ ¦ 3,0 ¦ ¦ ¦ 8 ¦ ¦ ¦
¦детского сада в с. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Зильги на 160 мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+----------+--------------+-----+------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+--------------+------------+
¦Строительство ¦2008-2009 ¦ 5,0 ¦ ¦ 1,5 ¦ ¦ 2,0 ¦ ¦ 1,5 ¦ ¦ ¦ 5 ¦ ¦ ¦
¦детского сада в с. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Раздзог ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+----------+--------------+-----+------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+--------------+------------+
¦Реконструкция ¦2007-2009 ¦ 9,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 7,0 ¦ ¦ 2,0 ¦ ¦ ¦ - ¦ ¦ ¦
¦старого здания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Хумалагской СОШ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+----------+--------------+-----+------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+--------------+------------+
¦Итого ¦ ¦ 55,0 ¦ 4,0 ¦ 8,5 ¦ 7,0 ¦ 19,0 ¦ 6,0 ¦ 10,5 ¦ ¦ ¦ 24 ¦ ¦ ¦
+--------------------+----------+--------------+-----+------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+--------------+------------+
¦ Моздокский район ¦
+--------------------T----------T--------------T-----T------T---------T-----------T---------T---------T---------T---------T-----------T--------------T------------+
¦Строительство ¦2006-2010 ¦ 9,0 ¦ ¦ 3,5 ¦ ¦ 3,5 ¦ ¦ 2,0 ¦ ¦ ¦ 4 ¦ ¦ ¦
¦детского сада в с. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Кизляр на 250 мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+----------+--------------+-----+------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+--------------+------------+
¦Строительство школы ¦2004-2005 ¦ 26,0 ¦ ¦ 16,0 ¦ ¦ 5,0 ¦ ¦ 5,0 ¦ ¦ ¦ 3 ¦ ¦ ¦
¦в п. Калинина на 600¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+----------+--------------+-----+------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+--------------+------------+
¦Строительство школы ¦2005-2007 ¦ 28,7 ¦10,0 ¦ 5,0 ¦ 5,0 ¦ 5,0 ¦ 3,7 ¦ ¦ ¦ ¦ 6 ¦ ¦ ¦
¦в с. Раздольное на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦360 мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+----------+--------------+-----+------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+--------------+------------+
¦Строительство ¦2006-2008 ¦ 6,0 ¦ ¦ 1,8 ¦ ¦ 2,4 ¦ ¦ 1,8 ¦ ¦ ¦ 3 ¦ ¦ ¦
¦детского сада в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦п. Предгорный на 60 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+----------+--------------+-----+------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+--------------+------------+
¦Строительство ¦2008-2010 ¦ 5,0 ¦ ¦ 1,5 ¦ ¦ 2,0 ¦ ¦ 1,5 ¦ ¦ ¦ 3 ¦ ¦ ¦
¦детского сада в с. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Хурикау на 60 мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+----------+--------------+-----+------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+--------------+------------+
¦Итого ¦ ¦ 74,7 ¦10,0 ¦ 27,8 ¦ 5,0 ¦ 17,9 ¦ 3,7 ¦ 10,3 ¦ ¦ ¦ 19 ¦ ¦ ¦
+--------------------+----------+--------------+-----+------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+--------------+------------+
¦Итого по разделу ¦ ¦ 324,6 ¦82,8 ¦ 47,5 ¦ 78,1 ¦ 45,5 ¦ 42,5 ¦ 27,0 ¦ ¦ ¦ 102 ¦ ¦ ¦
L--------------------+----------+--------------+-----+------+---------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------+--------------+-------------





Приложение № 3
к Республиканской целевой программе
"Социальное развитие села в Республике
Северная Осетия-Алания до 2010 года"

МЕРОПРИЯТИЯ
ПО РАЗВИТИЮ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

   -----------------------T-----------T---------------T--------------------------------------------------------------------------------------T--------------T---------------¬

¦ Наименование ¦ Срок ¦ Объем ¦ В том числе за счет ¦Ответственный ¦ Ожидаемый ¦
¦ мероприятий ¦исполнения ¦финансирования,¦ ¦за исполнение ¦ результат ¦
¦ ¦мероприятий¦ всего ¦ ¦ мероприятий ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +-------------------T--------------------------T-------------------T-------------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ федерального ¦ республиканского бюджета ¦ местных бюджетов ¦ внебюджетных ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ бюджета ¦ ¦ ¦ средств ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +---------T---------+---------T----------------+---------T---------+---------T---------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦2004-2006¦2007-2010¦2004-2006¦ 2007-2010 ¦2004-2006¦2007-2010¦2004-2006¦2007-2010¦ ¦ ¦
+----------------------+-----------+---------------+---------+---------+---------+----------------+---------+---------+---------+---------+--------------+---------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦
+----------------------+-----------+---------------+---------+---------+---------+----------------+---------+---------+---------+---------+--------------+---------------+
¦ 1. Мероприятия по обучению врачей и медицинских сестер ¦ ¦
+----------------------T-----------T---------------T---------T---------T---------T----------------T---------T---------T---------T---------T--------------+---------------+
¦Организация и ¦ ¦ - ¦ ¦ ¦ 25 чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ СОГМА (по ¦Переподготовка ¦
¦проведение циклов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦ 30 сельских ¦
¦переподготовки врачей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Минздрав РСО-А¦ врачей ¦
¦общей практики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ АМСУ (по ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦ ¦
+----------------------+-----------+---------------+---------+---------+---------+----------------+---------+---------+---------+---------+--------------+---------------+
¦Организация и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 20 чел. ¦ 30 чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ СОГМА (по ¦Переподготовка ¦
¦проведение циклов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦ 50 сельских ¦
¦переподготовки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Минздрав РСО-А¦ медицинских ¦
¦медицинских сестер ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ АМСУ (по ¦ сестер ¦
¦общей практики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦ ¦
+----------------------+-----------+---------------+---------+---------+---------+----------------+---------+---------+---------+---------+--------------+---------------+
¦ ¦ Организационные мероприятия ¦ ¦ ¦
+----------------------+-----------T---------------T---------T---------T---------T----------------T---------T---------T---------T---------+--------------+---------------+
¦Разработка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Оказание ¦
¦нормативно-правовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦консультативной¦
¦базы оказания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и лечебной ¦
¦консультативной и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ помощи ¦
¦лечебной помощи в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ населению ¦
¦сельских районах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ сельских ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ районов ¦
+----------------------+-----------+---------------+---------+---------+---------+----------------+---------+---------+---------+---------+--------------+---------------+
¦ 2. Мероприятия по укреплению материально-технической базы сельских ЛПУ ¦ ¦
+----------------------T-----------T---------------T---------T---------T---------T----------------T---------T---------T---------T---------T--------------+---------------+
¦Ремонт и ¦ ¦ 25500 ¦ ¦ ¦ 10000 ¦ 10000 ¦ 1000 ¦ 2000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦врачебных амбулаторий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦фельдшерско-акушерских¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пунктов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+-----------+---------------+---------+---------+---------+----------------+---------+---------+---------+---------+--------------+---------------+
¦Приобретение ¦ ¦ 12200 ¦ ¦ ¦ 5000 ¦ 5000 ¦ 500 ¦ 500 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦медицинского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦инструментария ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+-----------+---------------+---------+---------+---------+----------------+---------+---------+---------+---------+--------------+---------------+
¦Приобретение и ¦ ¦ 15400 ¦ ¦ ¦ 5000 ¦ 6000 ¦ 1000 ¦ 1000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦строительство жилья ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦для медицинских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦работников сельских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦районов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+-----------+---------------+---------+---------+---------+----------------+---------+---------+---------+---------+--------------+---------------+
¦Приобретение ¦ ¦ 5100 ¦ ¦ ¦ 1000 ¦ 2000 ¦ 500 ¦ 1000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦автотранспорта для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦службы скорой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦помощи в сельских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦районах для работы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦консультативных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бригад ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+-----------+---------------+---------+---------+---------+----------------+---------+---------+---------+---------+--------------+---------------+
¦Обеспечение ¦ ¦ 800 ¦ ¦ ¦ 500 ¦ ¦ 50 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сельских ЛПУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦средствами связи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+-----------+---------------+---------+---------+---------+----------------+---------+---------+---------+---------+--------------+---------------+
¦Итого ¦ ¦ 59000 ¦ ¦ ¦ 21500 ¦ 23000 ¦ 3050 ¦ 4500 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----------------------+-----------+---------------+---------+---------+---------+----------------+---------+---------+---------+---------+--------------+----------------





Приложение № 4
к Республиканской целевой программе
"Социальное развитие села в Республике
Северная Осетия-Алания до 2010 года"

МЕРОПРИЯТИЯ
ПО РАЗВИТИЮ СЕТИ СЕЛЬСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

   ----------------------T-----------T---------------T------------------------------------------T------------T----------T-------------T---------¬

¦ Наименование ¦ Срок ¦ Объем ¦ В том числе за счет ¦ Количество ¦Количество¦Ответственный¦Ожидаемый¦
¦ мероприятий ¦исполнения ¦финансирования ¦ ¦сохраняемых ¦ новых ¦за исполнение¦результат¦
¦ ¦мероприятий¦ всего, в млн. ¦ ¦рабочих мест¦ рабочих ¦ мероприятий ¦ ¦
¦ ¦ ¦ руб. ¦ ¦ ¦ мест ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦в ценах 2004 г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +------------T----------------T------------+ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦федерального¦республиканского¦внебюджетных¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ бюджета ¦ бюджета ¦ средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+---------------+------------+----------------+------------+------------+----------+-------------+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦
+---------------------+-----------+---------------+------------+----------------+------------+------------+----------+-------------+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ 1. Научные мероприятия (НИОКР) ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+---------------+------------T----------------T------------T------------T----------+-------------+---------+
¦1. Мониторинг ¦ 2004 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦Спорткомитет ¦ ¦
¦состояния сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ РСО-Алания ¦ ¦
¦спортивных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждений в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сельской местности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+---------------+------------+----------------+------------+------------+----------+-------------+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ 2. Прочие текущие расходы ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+---------------+------------T----------------T------------T------------T----------+-------------+---------+
¦1. Районные ¦ 2004-2010 ¦ 1,6 ¦ 0,4 ¦ 0,8 ¦ 0,4 ¦ ¦ ¦Муниципальные¦ ¦
¦спортивно-массовые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ органы (по ¦ ¦
¦мероприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию)¦ ¦
¦(1-й этап ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Всероссийских летних ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сельских игр) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ 2004 ¦ 0,4 ¦ 0,1 ¦ 0,2 ¦ 0,1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ 2006 ¦ 0,4 ¦ 0,1 ¦ 0,2 ¦ 0,1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ 2008 ¦ 0,4 ¦ 0,1 ¦ 0,2 ¦ 0,1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ 2010 ¦ 0,4 ¦ 0,1 ¦ 0,2 ¦ 0,1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2. Республиканские ¦ 2004-2009 ¦ 0,4 ¦ 0,1 ¦ 0,2 ¦ 0,1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦спортивно - массовые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦мероприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(2-й этап ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Всероссийских летних ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦спортивных игр), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе по годам:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ 2004 ¦ 0,1 ¦ 0,025 ¦ 0,05 ¦ 0,025 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ 2005 ¦ 0,1 ¦ 0,025 ¦ 0,05 ¦ 0,025 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ 2007 ¦ 0,1 ¦ 0,025 ¦ 0,05 ¦ 0,025 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ 2009 ¦ 0,1 ¦ 0,025 ¦ 0,05 ¦ 0,025 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+---------------+------------+----------------+------------+------------+----------+-------------+---------+
¦3. Республиканские ¦ 2004-2010 ¦ ¦ 0,12 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦массовые соревнования¦ ¦ 0,32 ¦ ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по футболу среди ¦ ¦ (по 40 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦детей и взрослых ¦ ¦ тыс. в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(Всероссийские ¦ ¦ год) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦мероприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Колосок", "Золотой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦колос") ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦4. Открытие филиалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ДЮСШ при сельских СОШ¦ 2004-2010 ¦ ¦ 1,48 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ (в год по ¦ 3,48 ¦ ¦ 1,0 ¦ 1,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ 1-му ¦ по 0,435 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отделению) ¦ на 1 отдел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ в год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+---------------+------------+----------------+------------+------------+----------+-------------+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ 3. Инвестиционные мероприятия ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+---------------+------------T----------------T------------T------------T----------+-------------+---------+
¦1. Реконструкция ¦ 2004-2010 ¦ 1,0 ¦ 0,2 ¦ 0,6 ¦ 0,2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стадионов с трибунами¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на 1500 мест (8 шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по 1 в районе) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2. Реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦помещений под ¦ 2004-2010 ¦ 0,6 ¦ 0,1 ¦ 0,4 ¦ 0,1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тренажерные и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦спортивные залы (28 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦помещений) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦3. Реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦плоскостных ¦ 2004-2010 ¦ 0,6 ¦ 0,1 ¦ 0,4 ¦ 0,1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦спортивных площадок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦4. Строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦новых больниц и ¦ 2005-2010 ¦ 5,0 ¦ 1,0 ¦ 4,0 ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦станций скорой помощи¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+-----------+---------------+------------+----------------+------------+------------+----------+-------------+---------+
¦Итого ¦ ¦ 13,1 ¦ 3,6 ¦ 7,5 ¦ 2,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---------------------+-----------+---------------+------------+----------------+------------+------------+----------+-------------+----------





Приложение № 5
к Республиканской целевой программе
"Социальное развитие села в Республике
Северная Осетия-Алания до 2010 года"

МЕРОПРИЯТИЯ
ПО РАЗВИТИЮ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

   --------------------------T------------T--------------T------------------------------------------------------------------T------------T-------------T----------------¬

¦Наименование мероприятий ¦ Срок ¦ Объем ¦ В том числе за счет ¦ Кол-во ¦ответственные¦ Ожидаемые ¦
¦ ¦ исполнения ¦финансирования¦ ¦создаваемых ¦за выполнение¦ результаты ¦
¦ ¦ ¦ (млн. руб.) ¦ ¦рабочих мест¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (ед.) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +------------T----------------T----------------T-------------------+ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦федерального¦республиканского¦местных бюджетов¦ внебюджетных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ бюджета ¦ бюджета ¦ ¦ источников ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +-----T------+-------T--------+--------T-------+---------T---------+ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦2004-¦2007- ¦ 2004- ¦ 2007- ¦ 2004- ¦ 2007- ¦2004-2006¦2007-2010¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦2006 ¦ 2010 ¦ 2006 ¦ 2010 ¦ 2006 ¦ 2010 ¦ гг. ¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ гг. ¦ гг. ¦ гг. ¦ гг. ¦ гг. ¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+------------+--------------+-----+------+-------+--------+--------+-------+---------+---------+------------+-------------+----------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦
+-------------------------+------------+--------------+-----+------+-------+--------+--------+-------+---------+---------+------------+-------------+----------------+
¦ 1. Организационное, нормативное и научное обеспечение (НИОКР) ¦
+-------------------------T------------T--------------T-----T------T-------T--------T--------T-------T---------T---------T------------T-------------T----------------+
¦1. Инвентаризация и ¦ 2004-2005 ¦ 0,01 ¦0,005¦ - ¦ 0,005 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ Минкультуры ¦ Информационное ¦
¦паспортизация сельских ¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ РСО-А ¦ обеспечение и ¦
¦учреждений культуры. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦АМСУ районов ¦ подготовка ¦
¦Проведение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (по ¦ теоретического ¦
¦социологического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию)¦ обоснования ¦
¦исследования по развитию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ развития сети ¦
¦сельских учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ учреждений ¦
¦культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры на селе¦
+-------------------------+------------+--------------+-----+------+-------+--------+--------+-------+---------+---------+------------+-------------+----------------+
¦2. Разработка плана ¦ ¦ 0,01 ¦0,005¦ ¦ 0,005 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Минкультуры ¦ Обеспечение ¦
¦материально-технического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ РСО-А АМСУ ¦ теоретиче- ¦
¦оснащения сельских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ районов (по ¦ ских расчетов ¦
¦учреждений культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию)¦ и прогноза ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ развития ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ учреждений ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ культуры в ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ сельской ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ местности ¦
+-------------------------+------------+--------------+-----+------+-------+--------+--------+-------+---------+---------+------------+-------------+----------------+
¦3. Проведение ¦ 2004-2006 ¦ 0,03 ¦0,010¦ - ¦ 0,010 ¦ - ¦ 0,010 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ Минкультуры ¦Систематизация и¦
¦социологических ¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ РСО-А АМСУ ¦ обоснование ¦
¦исследований и разработка¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ районов (по ¦ финансовых ¦
¦плана развития форм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию)¦ затрат на ¦
¦самодеятельного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ развитие ¦
¦художественного и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ творческого ¦
¦технического творчества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ потенциала ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ жителей села ¦
+-------------------------+------------+--------------+-----+------+-------+--------+--------+-------+---------+---------+------------+-------------+----------------+
¦Итого по бюджету ¦ ¦ 0,06 ¦ ¦0,025 ¦ ¦ 0,025 ¦ ¦ 0,010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+------------+--------------+-----+------+-------+--------+--------+-------+---------+---------+------------+-------------+----------------+
¦ 2. Инвестиционные мероприятия ¦
+-------------------------T------------T--------------T-----T------T-------T--------T--------T-------T---------T---------T------------T-------------T----------------+
¦4. Строительство и ¦ 2004-2010 ¦ 104,8 ¦18,00¦15,10 ¦ 23,2 ¦ 20,00 ¦ 10,7 ¦ 3,3 ¦ 0,315 ¦ 0,29 ¦ 36 ¦ ¦ ¦
¦капитальный ремонт ¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждений культуры: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+------------+--------------+-----+------+-------+--------+--------+-------+---------+---------+------------+-------------+ ¦
¦Алагирский район ¦ ¦ 4,50 ¦1,350¦0,900 ¦ 0,600 ¦ 0,400 ¦ 0,600 ¦ 0,400 ¦ 0,150 ¦ 0,100 ¦ - ¦ АМСУ (по ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию)¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+------------+--------------+-----+------+-------+--------+--------+-------+---------+---------+------------+-------------+----------------+
¦Ардонский район ¦ ¦ 7,40 ¦2,200¦1,450 ¦ 1,700 ¦ 0,900 ¦ 0,700 ¦ 0,350 ¦ - ¦ 0,100 ¦ 7 ¦ ¦ ¦
+-------------------------+------------+--------------+-----+------+-------+--------+--------+-------+---------+---------+------------+-------------+----------------+
¦Дигорский район ¦ ¦ 5,77 ¦2,000¦1,500 ¦ 1,000 ¦ 0,130 ¦ 0,805 ¦ 0,130 ¦ 0,165 ¦ 0,040 ¦ - ¦ - ¦ ¦
+-------------------------+------------+--------------+-----+------+-------+--------+--------+-------+---------+---------+------------+-------------+----------------+
¦Ирафский район ¦ ¦ 4,485 ¦0,735¦0,040 ¦ 0,830 ¦ 0,040 ¦ 2,670 ¦ 0,170 ¦ - ¦ - ¦ 5 ¦ - ¦ ¦
+-------------------------+------------+--------------+-----+------+-------+--------+--------+-------+---------+---------+------------+-------------+----------------+
¦Правобережный район ¦ ¦ 15,5 ¦3,100¦3,000 ¦ 3,500 ¦ 4,000 ¦ 1,100 ¦ 0,800 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦
+-------------------------+------------+--------------+-----+------+-------+--------+--------+-------+---------+---------+------------+-------------+----------------+
¦Моздокский район ¦ ¦ 34,5 ¦6,000¦5,000 ¦ 12,00 ¦ 10,00 ¦ 1,500 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦
+-------------------------+------------+--------------+-----+------+-------+--------+--------+-------+---------+---------+------------+-------------+----------------+
¦Пригородный район ¦ ¦ 14,55 ¦1,500¦3,000 ¦ 2,400 ¦ 4,250 ¦ 2,200 ¦ 1,200 ¦ - ¦ 0,050 ¦ 24 ¦ - ¦ ¦
+-------------------------+------------+--------------+-----+------+-------+--------+--------+-------+---------+---------+------------+-------------+----------------+
¦Кировский район ¦ ¦ 4,2 ¦1,200¦0,200 ¦ 1,200 ¦ 0,200 ¦ 1,200 ¦ 0,200 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦
+-------------------------+------------+--------------+-----+------+-------+--------+--------+-------+---------+---------+------------+-------------+----------------+
¦Итого по бюджету ¦ ¦ 90,9 ¦ ¦39,10 ¦ ¦ 48,2 ¦ ¦ 16,8 ¦ ¦ 0,705 ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+------------+--------------+-----+------+-------+--------+--------+-------+---------+---------+------------+-------------+----------------+
¦5. ¦ 2004-2010 ¦ 27,85 ¦3,700¦ 1,70 ¦ 8,75 ¦ 3,75 ¦ 4,993 ¦ 3,796 ¦ 0,591 ¦ 0,570 ¦ ¦ ¦ Качественное ¦
¦Материально-техническое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ улучшение ¦
¦оснащение учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обслуживания ¦
¦культуры: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ жителей села ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ за счет ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ повышения ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ комфортности ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и технической ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ оснащенности ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ учреждений ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ культуры ¦
+-------------------------+------------+--------------+-----+------+-------+--------+--------+-------+---------+---------+------------+-------------+----------------+
¦Алагирский район ¦ ¦ 3,09 ¦0,300¦0,300 ¦ 0,688 ¦ 0,462 ¦ 0,802 ¦ 0,462 ¦ 0,050 ¦ 0,030 ¦ - ¦ АМСУ (по ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию)¦ ¦
+-------------------------+------------+--------------+-----+------+-------+--------+--------+-------+---------+---------+------------+-------------+----------------+
¦Ардонский район ¦ ¦ 2,03 ¦0,300¦0,200 ¦ 0,585 ¦ 0,380 ¦ 0,305 ¦ 0,235 ¦ 0,020 ¦ 0,010 ¦ - ¦ - ¦ ¦
+-------------------------+------------+--------------+-----+------+-------+--------+--------+-------+---------+---------+------------+-------------+----------------+
¦Дигорский район ¦ ¦ 2,44 ¦0,300¦0,200 ¦ 0,682 ¦ 0,270 ¦ 0,624 ¦ 0,255 ¦ 0,080 ¦ 0,030 ¦ - ¦ - ¦ ¦
+-------------------------+------------+--------------+-----+------+-------+--------+--------+-------+---------+---------+------------+-------------+----------------+
¦Ирафский район ¦ ¦ 3,15 ¦0,100¦0,100 ¦ 0,210 ¦ 0,390 ¦ 1,112 ¦ 1,233 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦
+-------------------------+------------+--------------+-----+------+-------+--------+--------+-------+---------+---------+------------+-------------+----------------+
¦Правобережный район ¦ ¦ 2,82 ¦0,500¦0,300 ¦ 0,620 ¦ 0,500 ¦ 0,435 ¦ 0,360 ¦ 0,045 ¦ 0,055 ¦ - ¦ - ¦ ¦
+-------------------------+------------+--------------+-----+------+-------+--------+--------+-------+---------+---------+------------+-------------+----------------+
¦Моздокский район ¦ ¦ 9,57 ¦1,500¦ - ¦ 5,000 ¦ 1,000 ¦ 0,761 ¦ 0,522 ¦ 0,386 ¦ 0,400 ¦ - ¦ - ¦ ¦
+-------------------------+------------+--------------+-----+------+-------+--------+--------+-------+---------+---------+------------+-------------+----------------+
¦Пригородный район ¦ ¦ 3,11 ¦0,500¦0,500 ¦ 0,596 ¦ 0,458 ¦ 0,569 ¦ 0,434 ¦ 0,010 ¦ 0,045 ¦ - ¦ - ¦ ¦
+-------------------------+------------+--------------+-----+------+-------+--------+--------+-------+---------+---------+------------+-------------+----------------+
¦Кировский район ¦ ¦ 1,64 ¦0,200¦0,100 ¦ 0,365 ¦ 0,295 ¦ 0,385 ¦ 0,295 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦
+-------------------------+------------+--------------+-----+------+-------+--------+--------+-------+---------+---------+------------+-------------+----------------+
¦Итого по бюджету ¦ ¦ 27,85 ¦ ¦6,088 ¦ ¦ 12,99 ¦ ¦ 12,59 ¦ ¦ 1,19 ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+------------+--------------+-----+------+-------+--------+--------+-------+---------+---------+------------+-------------+----------------+
¦6. Пополнение фондов ¦ ¦ 11,80 ¦0,935¦0,700 ¦ 2,01 ¦ 2,8 ¦ 2,03 ¦ 2,650 ¦ 0,065 ¦ 0,060 ¦ - ¦ - ¦ Улучшение ¦
¦сельских библиотек и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ условий ¦
¦музеев: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ доступа ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ сельского ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ населения к ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ культурным ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ценностям и ¦
+-------------------------+------------+--------------+-----+------+-------+--------+--------+-------+---------+---------+------------+-------------+----------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ информационным ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ресурсам ¦
+-------------------------+------------+--------------+-----+------+-------+--------+--------+-------+---------+---------+------------+-------------+----------------+
¦Алагирский ¦ 2004 ¦ 0,400 ¦0,200¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 4 ¦ АМСУ ¦ ¦
¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (по ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию)¦ ¦
+-------------------------+------------+--------------+-----+------+-------+--------+--------+-------+---------+---------+------------+-------------+----------------+
¦Ардонский район ¦ 2007 ¦ 0,300 ¦ - ¦0,150 ¦ - ¦ 0,150 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦
+-------------------------+------------+--------------+-----+------+-------+--------+--------+-------+---------+---------+------------+-------------+----------------+
¦Дигорский район ¦ 2004 ¦ 0,250 ¦0,125¦ - ¦ 0,060 ¦ - ¦ 0,060 ¦ - ¦ 0,005 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦
+-------------------------+------------+--------------+-----+------+-------+--------+--------+-------+---------+---------+------------+-------------+----------------+
¦Ирафский район ¦ 2003-2010 ¦ 4,320 ¦0,250¦0,400 ¦ 0,700 ¦ 1,000 ¦ 0,570 ¦ 1,000 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦
+-------------------------+------------+--------------+-----+------+-------+--------+--------+-------+---------+---------+------------+-------------+----------------+
¦Правобережный район ¦ 2004 ¦ 0,300 ¦0,150¦ - ¦ 0,075 ¦ - ¦ 0,075 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦
+-------------------------+------------+--------------+-----+------+-------+--------+--------+-------+---------+---------+------------+-------------+----------------+
¦Моздокский район ¦ 2004-2010 ¦ 5,570 ¦ - ¦ - ¦ 1,050 ¦ 1,600 ¦ 1,200 ¦ 1,600 ¦ 0,060 ¦ 0,060 ¦ - ¦ - ¦ ¦
+-------------------------+------------+--------------+-----+------+-------+--------+--------+-------+---------+---------+------------+-------------+----------------+
¦Пригородный район ¦ 2005-2008 ¦ 0,495 ¦0,125¦0,150 ¦ 0,060 ¦ 0,050 ¦ 0,060 ¦ 0,050 ¦ - ¦ - ¦ 4 ¦ - ¦ ¦
+-------------------------+------------+--------------+-----+------+-------+--------+--------+-------+---------+---------+------------+-------------+----------------+
¦Кировский район ¦ 2004-2005 ¦ 0,165 ¦0,035¦ - ¦ 0,065 ¦ - ¦ 0,065 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 2 ¦ - ¦ ¦
+-------------------------+------------+--------------+-----+------+-------+--------+--------+-------+---------+---------+------------+-------------+----------------+
¦Итого по бюджету ¦ ¦ 11,80 ¦ ¦1,635 ¦ ¦ 5,1 ¦ ¦ 4,9 ¦ ¦ 0,145 ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+------------+--------------+-----+------+-------+--------+--------+-------+---------+---------+------------+-------------+----------------+
¦7. Переоснащение ¦ 2003-2010 ¦ 3,90 ¦ - ¦ - ¦ 2,300 ¦ 1,600 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦
¦киноустановок на селе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+------------+--------------+-----+------+-------+--------+--------+-------+---------+---------+------------+-------------+----------------+
¦Алагирский район ¦ ¦ 0,200 ¦ ¦ ¦ 0,200 ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+------------+--------------+-----+------+-------+--------+--------+-------+---------+---------+------------+-------------+----------------+
¦Ардонский район ¦ ¦ 0,200 ¦ ¦ ¦ 0,100 ¦ 0,100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+------------+--------------+-----+------+-------+--------+--------+-------+---------+---------+------------+-------------+----------------+
¦Дигорский район ¦ ¦ 0,300 ¦ ¦ ¦ 0,300 ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+------------+--------------+-----+------+-------+--------+--------+-------+---------+---------+------------+-------------+----------------+
¦Ирафский район ¦ ¦ 0,500 ¦ ¦ ¦ - ¦ 0,500 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+------------+--------------+-----+------+-------+--------+--------+-------+---------+---------+------------+-------------+----------------+
¦Правобережный район ¦ ¦ 0,600 ¦ ¦ ¦ - ¦ 0,600 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+------------+--------------+-----+------+-------+--------+--------+-------+---------+---------+------------+-------------+----------------+
¦Моздокский район ¦ ¦ 0,800 ¦ ¦ ¦ 0,800 ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+------------+--------------+-----+------+-------+--------+--------+-------+---------+---------+------------+-------------+----------------+
¦Пригородный район ¦ ¦ 0,600 ¦ ¦ ¦ 0,600 ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+------------+--------------+-----+------+-------+--------+--------+-------+---------+---------+------------+-------------+----------------+
¦Кировский район ¦ ¦ 0,400 ¦ ¦ ¦ - ¦ 0,400 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+------------+--------------+-----+------+-------+--------+--------+-------+---------+---------+------------+-------------+----------------+
¦Департамент ¦ ¦ 0,300 ¦ ¦ ¦ 0,300 ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦кинематографии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+------------+--------------+-----+------+-------+--------+--------+-------+---------+---------+------------+-------------+----------------+
¦Итого по бюджету ¦ ¦ 3,90 ¦ ¦ - ¦ ¦ 3,900 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+------------+--------------+-----+------+-------+--------+--------+-------+---------+---------+------------+-------------+----------------+
¦8. Создание и развитие ¦ 2004-2010 ¦ 6,84 ¦2,265¦0,110 ¦ 1,795 ¦ 1,019 ¦ 1,555 ¦ 0,050 ¦ 0,045 ¦ 0,005 ¦ - ¦ - ¦ Улучшение ¦
¦передвижных клубных, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ культурного ¦
¦библиотечных и музейных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обслуживания ¦
¦учреждений, оснащенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ жителей ¦
¦необходимым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ отдаленных сел ¦
¦культурно-информационным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оборудованием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+------------+--------------+-----+------+-------+--------+--------+-------+---------+---------+------------+-------------+----------------+
¦ ¦ ¦ 0,560 ¦0,220¦ - ¦ 0,105 ¦ - ¦ 0,105 ¦ - ¦ 0,010 ¦ - ¦ - ¦ АМСУ (по ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию)¦ ¦
+-------------------------+------------+--------------+-----+------+-------+--------+--------+-------+---------+---------+------------+ +----------------+
¦ ¦ ¦ 1,880 ¦1,010¦ - ¦ 0,535 ¦ - ¦ 0,335 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦
+-------------------------+------------+--------------+-----+------+-------+--------+--------+-------+---------+---------+------------+ +----------------+
¦ ¦ ¦ 0,430 ¦0,180¦0,035 ¦ 0,080 ¦ 0,015 ¦ 0,075 ¦ 0,015 ¦ 0,025 ¦ 0,005 ¦ - ¦ ¦ ¦
+-------------------------+------------+--------------+-----+------+-------+--------+--------+-------+---------+---------+------------+ +----------------+
¦ ¦ ¦ 1,330 ¦0,280¦ - ¦ 0,280 ¦ - ¦ 0,770 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦
+-------------------------+------------+--------------+-----+------+-------+--------+--------+-------+---------+---------+------------+ +----------------+
¦ ¦ ¦ 0,460 ¦0,230¦ - ¦ 0,120 ¦ - ¦ 0,110 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦
+-------------------------+------------+--------------+-----+------+-------+--------+--------+-------+---------+---------+------------+ +----------------+
¦ ¦ ¦ 1,474 ¦ - ¦ - ¦ 0,510 ¦ 0,964 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦
+-------------------------+------------+--------------+-----+------+-------+--------+--------+-------+---------+---------+------------+ +----------------+
¦ ¦ ¦ 0,430 ¦0,225¦ - ¦ 0,105 ¦ - ¦ 0,100 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦
+-------------------------+------------+--------------+-----+------+-------+--------+--------+-------+---------+---------+------------+ +----------------+
¦ ¦ ¦ 0,280 ¦0,030¦0,075 ¦ 0,020 ¦ 0,040 ¦ 0,020 ¦ 0,035 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦
+-------------------------+------------+--------------+-----+------+-------+--------+--------+-------+---------+---------+------------+ +----------------+
¦Итого по бюджету ¦ ¦ 6,84 ¦ ¦2,375 ¦ ¦ 2,814 ¦ ¦ 1,605 ¦ ¦ 0,05 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+------------+--------------+-----+------+-------+--------+--------+-------+---------+---------+------------+-------------+----------------+
¦9. Обеспечение сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Развитие ¦
¦развития музейных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ сети ¦
¦учреждений и системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ музейных ¦
¦музеев под открытым небом¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ учреждений в ¦
¦в сельской местности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ сельской ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ местности ¦
+-------------------------+------------+--------------+-----+------+-------+--------+--------+-------+---------+---------+------------+-------------+----------------+
¦Алагирский район ¦ 2004 ¦ 0,160 ¦0,050¦ - ¦ 0,025 ¦ - ¦ 0,085 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 4 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ АМСУ района ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (по ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию)¦ ¦
+-------------------------+------------+--------------+-----+------+-------+--------+--------+-------+---------+---------+------------+-------------+----------------+
¦Итого по бюджету ¦ ¦ 0,16 ¦ ¦0,050 ¦ ¦ 0,025 ¦ ¦ 0,085 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+------------+--------------+-----+------+-------+--------+--------+-------+---------+---------+------------+-------------+----------------+
¦10. Подготовка кадров и ¦ ¦ 0,29 ¦0,009¦0,012 ¦ 0,069 ¦ 0,124 ¦ 0,025 ¦ 0,032 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ Улучшение ¦
¦повышение квалификации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ качества ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ культурного ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обслуживания ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ жителей села ¦
+-------------------------+------------+--------------+-----+------+-------+--------+--------+-------+---------+---------+------------+-------------+----------------+
¦Алагирский район ¦ ¦ 0,020 ¦ - ¦ - ¦ 0,004 ¦ 0,005 ¦ 0,003 ¦ 0,006 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+------------+--------------+-----+------+-------+--------+--------+-------+---------+---------+------------+-------------+----------------+
¦Дигорский район ¦ ¦ 0,030 ¦ - ¦ - ¦ 0,006 ¦ 0,007 ¦ 0,007 ¦ 0,006 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+------------+--------------+-----+------+-------+--------+--------+-------+---------+---------+------------+-------------+----------------+
¦Ирафский район ¦ ¦ 0,088 ¦0,009¦0,012 ¦ 0,009 ¦ 0,012 ¦ 0,015 ¦ 0,020 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+------------+--------------+-----+------+-------+--------+--------+-------+---------+---------+------------+-------------+----------------+
¦Моздокский район ¦ ¦ 0,150 ¦ - ¦ - ¦ 0,050 ¦ 0,100 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+------------+--------------+-----+------+-------+--------+--------+-------+---------+---------+------------+-------------+----------------+
¦Итого ¦ ¦ 0,29 ¦ ¦0,024 ¦ ¦ 0,20 ¦ ¦ 0,065 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+------------+--------------+-----+------+-------+--------+--------+-------+---------+---------+------------+-------------+----------------+
¦Всего ¦ ¦ 141,8 ¦ ¦49,30 ¦ ¦ 73,25 ¦ ¦ 36,0 ¦ ¦ 2,1 ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------------------+------------+--------------+-----+------+-------+--------+--------+-------+---------+---------+------------+-------------+-----------------





Приложение № 6
к Республиканской целевой программе
"Социальное развитие села в Республике
Северная Осетия-Алания до 2010 года"

МЕРОПРИЯТИЯ
ПО РАЗВИТИЮ ТОРГОВОГО И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ

   ---T------------------T-----------T---------------T------------------------------------------T-----------T----------T---------------T------------¬

¦№ ¦Наименование ¦ Срок ¦ Объем ¦ В том числе за счет ¦Количество ¦Количество¦ Ответственный ¦ Ожидаемый ¦
¦ ¦мероприятий ¦исполнения ¦финансирования,¦ ¦сохраняемых¦ новых ¦ за исполнение ¦ результат ¦
¦ ¦ ¦мероприятий¦ всего в ¦ ¦ рабочих ¦ рабочих ¦ мероприятий ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ млн. руб. в ¦ ¦ мест ¦ мест ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 2004 г. +------------T----------------T------------+ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦федерального¦республиканского¦внебюджетных¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджета ¦ бюджета ¦ средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+------------------+-----------+---------------+------------+----------------+------------+-----------+----------+---------------+------------+
¦1 ¦2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦
+--+------------------+-----------+---------------+------------+----------------+------------+-----------+----------+---------------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1. Научные мероприятия (НИОКР) ¦ ¦ ¦
+--+------------------+-----------+---------------+------------T----------------T------------T-----------T----------+---------------+------------+
¦1.¦Мониторинг ¦ постоянно ¦ 0,001 ¦ - ¦ - ¦ 0,001 ¦ - ¦ - ¦Севоспотребсоюз¦ ¦
¦ ¦торгового и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (по ¦ ¦
¦ ¦бытового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ согласованию) ¦ ¦
¦ ¦обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сельского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+------------------+-----------+---------------+------------+----------------+------------+-----------+----------+---------------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2. Инвестиционные мероприятия ¦ ¦ ¦
+--+------------------+-----------+---------------+------------T----------------T------------T-----------T----------+---------------+------------+
¦1.¦Развитие малых ¦ ¦ 5,9 ¦ - ¦ ¦ 5,9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производств по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦переработке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сельхозпродукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Мельницы ¦ 2004-2006 ¦ 2,0 ¦ - ¦ ¦ 2,0 ¦ - ¦ 6 ¦Севоспотребсоюз¦ ¦
¦ ¦Крупорушки ¦ 2004-2010 ¦ 2,2 ¦ - ¦ ¦ 2,2 ¦ - ¦ 22 ¦ (по ¦ ¦
¦ ¦Зернодробилки ¦ -//-//- ¦ 1,0 ¦ - ¦ ¦ 1,0 ¦ - ¦ 12 ¦ согласованию) ¦ ¦
¦ ¦Маслобойни ¦ -//-//- ¦ 0,5 ¦ - ¦ ¦ 0,5 ¦ - ¦ 5 ¦ Муниципальные ¦ ¦
¦ ¦Пункты приема ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ органы власти ¦ ¦
¦ ¦молока и ¦ -//-//- ¦ 0,1 ¦ - ¦ ¦ 0,1 ¦ - ¦ 70 ¦ (по ¦ ¦
¦ ¦др. продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ согласованию) ¦ ¦
¦ ¦Сепараторы ¦ -//-//- ¦ 0,1 ¦ - ¦ ¦ 0,1 ¦ - ¦ 70 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2.¦Строительство и ¦2004 - 2010¦ 7,5 ¦ - ¦ ¦ 7,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦цехов и пунктов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по оказанию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бытовых услуг: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Ателье ремонта и ¦ -//-//- ¦ 3,0 ¦ - ¦ ¦ 3,0 ¦ - ¦ 36 ¦Севоспотребсоюз¦ Повышение ¦
¦ ¦пошива одежды и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (по ¦ уровня ¦
¦ ¦обуви ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ согласованию) ¦обслуживания¦
¦ ¦Услуги фотоателье,¦ -//-//- ¦ 2,0 ¦ - ¦ ¦ 2,0 ¦ - ¦ 18 ¦ Муниципальные ¦и занятости ¦
¦ ¦фото- и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ органы власти ¦ населения ¦
¦ ¦кинолабораторий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (по ¦ ¦
¦ ¦Парикмахерские ¦ -//-//- ¦ 1,0 ¦ - ¦ ¦ 1,0 ¦ 30 ¦ 36 ¦ согласованию) ¦ ¦
¦ ¦Аптеки и отделы ¦ -//-//- ¦ 1,0 ¦ - ¦ ¦ 1,0 ¦ - ¦ 25 ¦ ¦ ¦
¦ ¦по продаже ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦медикаментов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Ветеринарные ¦ -//-//- ¦ 0,5 ¦ - ¦ ¦ 0,5 ¦ - ¦ 11 ¦ ¦ ¦
¦ ¦аптеки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+------------------+-----------+---------------+------------+----------------+------------+-----------+----------+---------------+------------+
¦3.¦Организация труда ¦ ¦ 1,3 ¦ - ¦ - ¦ 1,3 ¦ ¦ ¦Севоспотребсоюз¦ ¦
¦ ¦надомников: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (по ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ согласованию) ¦ ¦
¦ ¦Выпечка хлеба и ¦ 2004-2010 ¦ 0,8 ¦ - ¦ - ¦ 0,8 ¦ - ¦ 15 ¦ Муниципальные ¦ ¦
¦ ¦хлебобулочных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ органы власти ¦ ¦
¦ ¦изделий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (по ¦ ¦
¦ ¦Изготовление сыра ¦ -//-//- ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 24 ¦ согласованию) ¦ ¦
¦ ¦Изготовление ¦ -//-//- ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 12 ¦ ¦ ¦
¦ ¦изделий народных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦промыслов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Магазины, лавки ¦ -//-//- ¦ 0,5 ¦ - ¦ - ¦ 0,5 ¦ - ¦ 15 ¦ ¦ ¦
¦ ¦на дому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+------------------+-----------+---------------+------------+----------------+------------+-----------+----------+---------------+------------+
¦ ¦Итого ¦ ¦ 14,7 ¦ - ¦ - ¦ 14,7 ¦ ¦ 377 ¦ ¦ ¦
L--+------------------+-----------+---------------+------------+----------------+------------+-----------+----------+---------------+-------------





Приложение № 7
к Республиканской целевой программе
"Социальное развитие села в Республике
Северная Осетия-Алания до 2010 года"

МЕРОПРИЯТИЯ
ПО РАЗВИТИЮ ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ

   ---T-------------------------------T-----------T--------------T--------------------------------T-----------T----------T--------------T----------------------¬

¦ ¦ Наименование мероприятий ¦ Срок ¦ Объем ¦ В том числе за счет средств: ¦Количество ¦Количество¦Ответственный ¦ Ожидаемый ¦
¦ ¦ ¦исполнения ¦финансирования¦ ¦сохраняемых¦ новых ¦за исполнение ¦ результат ¦
¦ ¦ ¦мероприятий¦ всего, ¦ ¦ рабочих ¦ рабочих ¦ мероприятий ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ млн. руб. в ¦ ¦ мест, ¦ мест, ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ценах 2004 г. ¦ ¦ единиц ¦ единиц ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +---------T---------T------------+ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦федераль-¦республи-¦внебюджетных¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ного ¦канского ¦ источни- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджета ¦ бюджета ¦ ков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-------------------------------+-----------+--------------+---------+---------+------------+-----------+----------+--------------+----------------------+
¦1 ¦2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦
+--+-------------------------------+-----------+--------------+---------+---------+------------+-----------+----------+--------------+----------------------+
¦ ¦ 1. Научные мероприятия (НИОКР) ¦
+--+-------------------------------T-----------T--------------T---------T---------T------------T-----------T----------T--------------T----------------------+
¦1.¦Разработка мероприятий ¦ 2005 г. ¦ 0,05 ¦ 0,03 ¦ 0,02 ¦ ¦ ¦ ¦Минсельхозпрод¦ Модернизация ¦
¦ ¦опытно-демонстрационного ¦ 2006 г. ¦ 0,05 ¦ 0,03 ¦ 0,02 ¦ ¦ ¦ ¦ РСО-Алания ¦ технологических ¦
¦ ¦характера по пропаганде и ¦ 2007 г. ¦ 0,05 ¦ 0,03 ¦ 0,02 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ процессов в АПК на ¦
¦ ¦распространению новых знаний, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ основе ¦
¦ ¦культур, технологий и видов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦распространения новых ¦
¦ ¦деятельности в сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ знаний ¦
¦ ¦агропромышленного производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-------------------------------+-----------+--------------+---------+---------+------------+-----------+----------+--------------+----------------------+
¦2.¦Подготовка и издание ¦ 2005 г. ¦ 0,03 ¦ 0,015 ¦ 0,015 ¦ ¦ ¦ ¦Минсельхозпрод¦ Учебно-методическое ¦
¦ ¦специальной ¦ 2006 г. ¦ 0,02 ¦ 0,01 ¦ 0,01 ¦ ¦ ¦ ¦ РСО-Алания ¦ обеспечение освоения ¦
¦ ¦учебно-методической литературы ¦ 2007 г. ¦ 0,03 ¦ 0,015 ¦ 0,015 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельхозпроизводителями¦
¦ ¦для различных категорий ¦ 2008 г. ¦ 0,03 ¦ 0,015 ¦ 0,015 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ достижений в области ¦
¦ ¦сельского населения по ¦ 2009 г. ¦ 0,03 ¦ 0,015 ¦ 0,015 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ науки и техники ¦
¦ ¦освоению достижений науки и ¦ 2010 г. ¦ 0,03 ¦ 0,015 ¦ 0,015 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦техники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-------------------------------+-----------+--------------+---------+---------+------------+-----------+----------+--------------+----------------------+
¦3.¦Разработка сетевой технологии ¦ 2005 г. ¦ 0,12 ¦ 0,07 ¦ 0,05 ¦ ¦ ¦ ¦Минсельхозпрод¦Улучшение координации ¦
¦ ¦для ¦ 2006 г. ¦ 0,12 ¦ 0,07 ¦ 0,05 ¦ ¦ ¦ ¦ РСО-Алания ¦ и повышение ¦
¦ ¦информационно-консультационного¦ 2007 г. ¦ 0,12 ¦ 0,07 ¦ 0,05 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ эффективности ¦
¦ ¦обеспечения сельского населения¦ 2008 г. ¦ 0,13 ¦ 0,07 ¦ 0,06 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ организации ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ информационно - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ консультационного ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживания сельского¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ населения ¦
+--+-------------------------------+-----------+--------------+---------+---------+------------+-----------+----------+--------------+----------------------+
¦4.¦Организация и проведение ¦ 2005 г. ¦ 0,05 ¦ 0,025 ¦ 0,025 ¦ ¦ ¦ ¦Минсельхозпрод¦ Расширение профиля и ¦
¦ ¦образовательных программ по ¦ 2006 г. ¦ 0,05 ¦ 0,025 ¦ 0,025 ¦ ¦ ¦ ¦ РСО-Алания ¦ повышение ¦
¦ ¦направлениям: ¦ 2007 г. ¦ 0,07 ¦ 0,04 ¦ 0,03 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ эффективности ¦
¦ ¦-территориальное обустройство и¦ 2008 г. ¦ 0,07 ¦ 0,04 ¦ 0,03 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ деятельности ИКС ¦
¦ ¦ведение подсобного хозяйства; ¦ 2009 г. ¦ 0,07 ¦ 0,04 ¦ 0,03 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦-благоустройство личных усадеб;¦ 2010 г. ¦ 0,07 ¦ 0,04 ¦ 0,03 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦-развитие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦несельскохозяйственных видов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦трудовой деятельности (народных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦промыслов, ремесел, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦агротуризма); ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦-обслуживание сельских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производственных, сбытовых и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансово-кредитных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кооперативов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-------------------------------+-----------+--------------+---------+---------+------------+-----------+----------+--------------+----------------------+
¦ ¦Всего НИОКР: ¦ 2004-2010 ¦ 1,19 ¦ 0,665 ¦ 0,525 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ гг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2003-2006 ¦ 0,49 ¦ 0,275 ¦ 0,215 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ гг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2005 г. ¦ 0,25 ¦ 0,14 ¦ 0,11 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2006 г. ¦ 0,24 ¦ 0,135 ¦ 0,105 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2007-2010 ¦ 0,7 ¦ 0,39 ¦ 0,31 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ гг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2007 г. ¦ 0,27 ¦ 0,155 ¦ 0,115 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2008 г. ¦ 0,23 ¦ 0,125 ¦ 0,105 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2009 г. ¦ 0,1 ¦ 0,055 ¦ 0,045 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2010 г. ¦ 0,1 ¦ 0,055 ¦ 0,045 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+-------------------------------+-----------+--------------+---------+---------+------------+-----------+----------+--------------+----------------------+
¦ ¦ Прочие текущие расходы ¦
+--+-------------------------------T-----------T--------------T---------T---------T------------T-----------T----------T--------------T----------------------+
¦5.¦Введение в действие 4 ¦ 2005 г. ¦ 0,716 ¦ 0,343 ¦ 0,259 ¦ 0,114 ¦ 16 ¦ - ¦Минсельхозпрод¦ Развитие сети ИКС, ¦
¦ ¦информационно-консультационных ¦ 2006 г. ¦ 0,800 ¦ 0,392 ¦ 0,296 ¦ 0,112 ¦ 16 ¦ - ¦ РСО-Алания ¦создание в этой сфере ¦
¦ ¦центров ¦ 2007 г. ¦ 0,09 ¦ 0,04 ¦ 0,03 ¦ 0,02 ¦ 3 ¦ - ¦ ¦ дополнительных ¦
¦ ¦ ¦ 2008 г. ¦ 0,09 ¦ 0,04 ¦ 0,03 ¦ 0,02 ¦ 3 ¦ - ¦ ¦ рабочих мест ¦
¦ ¦ ¦ 2009 г. ¦ 0,09 ¦ 0,04 ¦ 0,03 ¦ 0,02 ¦ 3 ¦ - ¦ ¦ ¦
+--+-------------------------------+-----------+--------------+---------+---------+------------+-----------+----------+--------------+----------------------+
¦6.¦Организация ¦ 2005 г. ¦ 0,01 ¦ 0,006 ¦ 0,004 ¦ - ¦ - ¦ - ¦Минсельхозпрод¦ Улучшение кадрового ¦
¦ ¦курсов подготовки и ¦ 2006 г. ¦ 0,01 ¦ 0,006 ¦ 0,004 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ РСО-Алания ¦ обеспечения ¦
¦ ¦переподготовки консультантов - ¦ 2007 г. ¦ 0,01 ¦ 0,006 ¦ 0,004 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦
¦ ¦организаторов ¦ 2008 г. ¦ 0,01 ¦ 0,006 ¦ 0,004 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2009 г. ¦ 0,012 ¦ 0,006 ¦ 0,006 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2010 г. ¦ 0,012 ¦ 0,006 ¦ 0,006 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦
+--+-------------------------------+-----------+--------------+---------+---------+------------+-----------+----------+--------------+----------------------+
¦ ¦Всего прочие текущие расходы ¦ 2004-2010 ¦ 1,85 ¦ 0,891 ¦ 0,673 ¦ 0,286 ¦ 41 ¦ - ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ гг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2004-2006 ¦ 1,536 ¦ 0,747 ¦ 0,563 ¦ 0,226 ¦ 32 ¦ - ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ гг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2005 г. ¦ 0,726 ¦ 0,349 ¦ 0,263 ¦ 0,114 ¦ 16 ¦ - ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2006 г. ¦ 0,81 ¦ 0,398 ¦ 0,3 ¦ 0,112 ¦ 16 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2007-2010 ¦ 0,314 ¦ 0,144 ¦ 0,11 ¦ 0,06 ¦ 9 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ гг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2007 г. ¦ 0,01 ¦ 0,046 ¦ 0,034 ¦ 0,02 ¦ 3 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2008 г. ¦ 0,01 ¦ 0,046 ¦ 0,034 ¦ 0,02 ¦ 3 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2009 г. ¦ 0,102 ¦ 0,046 ¦ 0,036 ¦ 0,02 ¦ 3 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2010 г. ¦ 0,012 ¦ 0,006 ¦ 0,006 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦
+--+-------------------------------+-----------+--------------+---------+---------+------------+-----------+----------+--------------+----------------------+
¦ ¦Итого: ¦ 2004-2010 ¦ 3,04 ¦ 1,556 ¦ 1,198 ¦ 0,286 ¦ 41 ¦ - ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ гг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2004-2006 ¦ 2,026 ¦ 1,022 ¦ 0,778 ¦ 0,226 ¦ 32 ¦ - ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ гг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2003 г. ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2004 г. ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2005 г. ¦ 0,976 ¦ 0,489 ¦ 0,373 ¦ 0,114 ¦ 16 ¦ - ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2006 г. ¦ 1,050 ¦ 0,533 ¦ 0,405 ¦ 0,112 ¦ 16 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2007-2010 ¦ 1,014 ¦ 0,534 ¦ 0,420 ¦ 0,06 ¦ 9 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ гг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2007 г. ¦ 0,37 ¦ 0,201 ¦ 0,161 ¦ 0,02 ¦ 3 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2008 г. ¦ 0,33 ¦ 0,171 ¦ 0,139 ¦ 0,02 ¦ 3 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2009 г. ¦ 0,202 ¦ 0,101 ¦ 0,081 ¦ 0,02 ¦ 3 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2010 г. ¦ 0,112 ¦ 0,061 ¦ 0,051 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦
L--+-------------------------------+-----------+--------------+---------+---------+------------+-----------+----------+--------------+-----------------------





Приложение № 8
к Республиканской целевой программе
"Социальное развитие села в Республике
Северная Осетия-Алания до 2010 года"

РЕКОНСТРУКЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ
СЕЛЬСКИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ

   ---T----------------T-----------T---------------T------------------------------------------T-----------T----------T-------------T---------¬

¦ ¦ Наименование ¦ Срок ¦ Объем ¦ В том числе за счет ¦Количество ¦Количество¦Ответственный¦Ожидаемый¦
¦ ¦ мероприятий ¦исполнения ¦финансирования,+------------T----------------T------------+сохраняемых¦ новых ¦за исполнение¦результат¦
¦ ¦ ¦мероприятий¦ всего в ¦федерального¦республиканского¦внебюджетных¦ рабочих ¦ рабочих ¦ мероприятий ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ млн. руб. ¦ бюджета ¦ бюджета ¦ средств ¦ мест ¦ мест ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦в ценах 2004 г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+----------------+-----------+---------------+------------+----------------+------------+-----------+----------+-------------+---------+
¦1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦
+--+----------------+-----------+---------------+------------+----------------+------------+-----------+----------+-------------+---------+
¦ ¦ ¦ Инвестиционные мероприятия ¦
+--+----------------+-----------T---------------T------------T----------------T------------T-----------T----------T-------------T---------+
¦1.¦Реконструкция и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦техническое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦перевооружение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦6-10 КВ линий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электропередач и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦трансформаторных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подстанций: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Алагирский район¦ 2004-2006 ¦ 13,0 ¦ 3,0 ¦ 9,0 ¦ 1,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Ардонский район ¦ 2004-2006 ¦ 9,0 ¦ 2,0 ¦ 6,0 ¦ 1,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Дигорский район ¦ 2004-2006 ¦ 6,0 ¦ 1,5 ¦ 4,0 ¦ 0,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Ирафский район ¦ 2004-2006 ¦ 6,0 ¦ 1,5 ¦ 4,0 ¦ 0,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Моздокский район¦ 2007-2010 ¦ 21,0 ¦ 6,0 ¦ 14,0 ¦ 1,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Кировский район ¦ 2007-2010 ¦ 6,0 ¦ 1,5 ¦ 4,0 ¦ 0,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Правобережный ¦ 2007-2010 ¦ 9,0 ¦ 2,0 ¦ 6,5 ¦ 0,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Пригородный ¦2007-2010 ¦ 20,0 ¦ 4,5 ¦ 14,0 ¦ 1,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+----------------+-----------+---------------+------------+----------------+------------+-----------+----------+-------------+---------+
¦ ¦Итого ¦ ¦ 90,0 ¦ 22,0 ¦ 61,5 ¦ 6,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+----------------+-----------+---------------+------------+----------------+------------+-----------+----------+-------------+---------+
¦2.¦Реконструкция и ¦2004-2010 ¦ 16,0 ¦ 4,0 ¦ 6,0 ¦ 6,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦техническое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦перевооружение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ВЛ-0,38 КВ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦линий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электропередач и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦приведение их в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нормативное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦состояние ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+----------------+-----------+---------------+------------+----------------+------------+-----------+----------+-------------+---------+
¦ ¦ Прочие затраты ¦ ¦ ¦
+--T----------------+-----------T---------------T------------T----------------T------------T-----------T----------+-------------+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦
+--+----------------+-----------+---------------+------------+----------------+------------+-----------+----------+-------------+---------+
¦ ¦Всего по разделу¦ ¦ 106,0 ¦ 26,0 ¦ 67,5 ¦ 12,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--+----------------+-----------+---------------+------------+----------------+------------+-----------+----------+-------------+----------





Приложение № 9
к Республиканской целевой программе
"Социальное развитие села в Республике
Северная Осетия-Алания до 2010 года"

ГАЗИФИКАЦИЯ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

   ---T------------------T-----------T----------T-------------T------------------------------------------T------------T----------T--------------T-----------¬

¦ ¦ Наименование ¦ Срок ¦ Сметная ¦ Освоено с ¦ В том числе за счет ¦ Количество ¦Количество¦Ответственные ¦ Ожидаемый ¦
¦ ¦ мероприятий ¦исполнения ¦стоимость ¦ начала ¦ ¦сохраняемых ¦ новых ¦за исполнение ¦ результат ¦
¦ ¦ ¦мероприятий¦(млн.руб.)¦строительства¦ ¦рабочих мест¦ рабочих ¦ мероприятий ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+------------T----------------T------------+ ¦ мест ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Остаток ¦федерального¦республиканского¦внебюджетных¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ сметной ¦ бюджета ¦ бюджета ¦ средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ стоимости, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ всего в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+------------------+-----------+----------+-------------+------------+----------------+------------+------------+----------+--------------+-----------+
¦1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦
+--+------------------+-----------+----------+-------------+------------+----------------+------------+------------+----------+--------------+-----------+
¦ Научное обеспечение (НИОКР) ¦
+--T------------------T-----------T----------T-------------T------------T----------------T------------T------------T----------T--------------T-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+------------------+-----------+----------+-------------+------------+----------------+------------+------------+----------+--------------+-----------+
¦ Инвестиционные мероприятия ¦
+--T------------------T-----------T----------T-------------T------------T----------------T------------T------------T----------T--------------T-----------+
¦ ¦ Алагирский район ¦ ¦ ¦ 68,2 ¦ 13,5 ¦ 34,0 ¦ 20,7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+------------------+-----------+----------+-------------+------------+----------------+------------+------------+----------+--------------+-----------+
¦1.¦Строительство ¦ 2004-2005 ¦ 58,0 ¦ 29,2 ¦ - ¦ 15,0 ¦ 13,8 ¦ 9 ¦ 3 ¦ Минэкономики ¦ Кольцевое ¦
¦ ¦магистрального ¦ гг. ¦ ¦ 28,8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ РСО-Алания ¦обеспечение¦
¦ ¦трубопровода - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ газом ¦
¦ ¦отвода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Алагирского¦
¦ ¦Дзуарикау-Алагир ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Дигорского ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ районов ¦
+--+------------------+-----------+----------+-------------+------------+----------------+------------+------------+----------+--------------+-----------+
¦2.¦Газоснабжение ¦ 2004-2006 ¦ 19,0 ¦ 3,9 ¦ 4,0 ¦ 10,0 ¦ 1,1 ¦ 8 ¦ ¦Минсельхозпрод¦ ¦
¦ ¦с. Хаталдон ¦ гг. ¦ ¦ 15,1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ РСО-Алания ¦ ¦
+--+------------------+-----------+----------+-------------+------------+----------------+------------+------------+----------+--------------+-----------+
¦3.¦Газоснабжение с. ¦ 2002-2006 ¦ 13,0 ¦ 1,4 ¦ 3,0 ¦ 4,3 ¦ 4,3 ¦ 7 ¦ ¦ -//-//- ¦ ¦
¦ ¦Суадаг ¦ гг. ¦ ¦ 11,6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+------------------+-----------+----------+-------------+------------+----------------+------------+------------+----------+--------------+-----------+
¦4.¦Газоснабжение ¦ 2002-2004 ¦ 15,0 ¦ 10,3 ¦ 1,5 ¦ 2,7 ¦ 0,5 ¦ 4 ¦ ¦ -//-//- ¦ ¦
¦ ¦с. Майрамадаг ¦ гг. ¦ ¦ 4,7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+------------------+-----------+----------+-------------+------------+----------------+------------+------------+----------+--------------+-----------+
¦5.¦Газоснабжение с. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Майрамадаг ¦ 2004-2006 ¦ 8,0 ¦ 8,0 ¦ 5,0 ¦ 2,0 ¦ 1,0 ¦ - ¦ 6 ¦ -//-//- ¦ ¦
¦ ¦(поселок беженцев)¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+------------------+-----------+----------+-------------+------------+----------------+------------+------------+----------+--------------+-----------+
¦ ¦ Ирафский район ¦ ¦ ¦ 3,4 ¦ 3,0 ¦ - ¦ 0,4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+------------------+-----------+----------+-------------+------------+----------------+------------+------------+----------+--------------+-----------+
¦1.¦Газоснабжение с. ¦ 2004-2005 ¦ 16,0 ¦ 12,6 ¦ 3,0 ¦ - ¦ 0,4 ¦ ¦ ¦Минсельхозпрод¦ ¦
¦ ¦Калух ¦ гг. ¦ ¦ 3,4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ РСО-Алания ¦ ¦
+--+------------------+-----------+----------+-------------+------------+----------------+------------+------------+----------+--------------+-----------+
¦ ¦ Кировский район ¦ ¦ ¦ 20,4 ¦ 8,0 ¦ 10,1 ¦ 2,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+------------------+-----------+----------+-------------+------------+----------------+------------+------------+----------+--------------+-----------+
¦1.¦Газоснабжение ¦ 2004-2006 ¦ 18,0 ¦ 11,7 ¦ 2,0 ¦ 4,0 ¦ 0,3 ¦ ¦ ¦Минсельхозпрод¦ ¦
¦ ¦с. Ставд-Дурт ¦ гг ¦ ¦ 6,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ РСО-Алания ¦ ¦
+--+------------------+-----------+----------+-------------+------------+----------------+------------+------------+----------+--------------+-----------+
¦2.¦Газоснабжение ¦ 2004 г ¦ 9,0 ¦ - ¦ - ¦ 2,1 ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с. Карджин ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+------------------+-----------+----------+-------------+------------+----------------+------------+------------+----------+--------------+-----------+
¦3.¦Газоснабжение ¦ 2004 г ¦ ¦ 12,0 ¦ 6,0 ¦ 4,0 ¦ 2,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с. Комсомольское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+------------------+-----------+----------+-------------+------------+----------------+------------+------------+----------+--------------+-----------+
¦ ¦ Моздокский район ¦ ¦ ¦ 67,0 ¦ 26,0 ¦ 31,0 ¦ 10,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+------------------+-----------+----------+-------------+------------+----------------+------------+------------+----------+--------------+-----------+
¦1.¦Газоснабжение ¦ 2004-2006 ¦ 5,4 ¦ 2,1 ¦ 1,0 ¦ 2,0 ¦ 0,3 ¦ ¦ ¦Минсельхозпрод¦ ¦
¦ ¦ст. Новоосетинская¦ гг ¦ ¦ 3,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ РСО-Алания ¦ ¦
+--+------------------+-----------+----------+-------------+------------+----------------+------------+------------+----------+--------------+-----------+
¦2.¦Газоснабжение ¦ 2004-2006 ¦ 3,0 ¦ 0 ¦ 1,0 ¦ 2,0 ¦ - ¦ ¦ ¦Минсельхозпрод¦ ¦
¦ ¦пос. Тельмана ¦ гг ¦ ¦ 3,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ РСО-Алания ¦ ¦
+--+------------------+-----------+----------+-------------+------------+----------------+------------+------------+----------+--------------+-----------+
¦3.¦Газоснабжение ¦ 2004-2006 ¦ 7,3 ¦ 1,3 ¦ 1,5 ¦ 3,5 ¦ 1,0 ¦ ¦ ¦Минсельхозпрод¦ ¦
¦ ¦ст. Черноярская ¦ гг ¦ ¦ 6,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ РСО-Алания ¦ ¦
+--+------------------+-----------+----------+-------------+------------+----------------+------------+------------+----------+--------------+-----------+
¦4.¦Газоснабжение ¦ 2004-2006 ¦ 12,0 ¦ 0,3 ¦ 2,5 ¦ 4,5 ¦ 4,7 ¦ ¦ ¦Минсельхозпрод¦ ¦
¦ ¦пос. Притеречный ¦ гг ¦ ¦ 11,7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ РСО-Алания ¦ ¦
+--+------------------+-----------+----------+-------------+------------+----------------+------------+------------+----------+--------------+-----------+
¦5.¦Газоснабжение с. ¦ 2004-2006 ¦ 13,9 ¦ 2,0 ¦ 5,0 ¦ 5,0 ¦ 2,0 ¦ ¦ ¦Минсельхозпрод¦ ¦
¦ ¦Сухотское, ¦ гг ¦ ¦ 12,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ РСО-Алания ¦ ¦
¦ ¦с. Малгобек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+------------------+-----------+----------+-------------+------------+----------------+------------+------------+----------+--------------+-----------+
¦6.¦Межпоселковый ¦ 2004-2006 ¦ 41,0 ¦ 10,031,0 ¦ 15,0 ¦ 14,0 ¦ 2,0 ¦ ¦ ¦Минстрой РСО-А¦ ¦
¦ ¦газопровод ¦ гг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦высокого давления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Павлодольская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦-Черноярская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+------------------+-----------+----------+-------------+------------+----------------+------------+------------+----------+--------------+-----------+
¦ ¦Пригородный район ¦ ¦ ¦ 21,1 ¦ 5,5 ¦ 7,2 ¦ 8,4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+------------------+-----------+----------+-------------+------------+----------------+------------+------------+----------+--------------+-----------+
¦1.¦Газоснабжение ¦ 2005 г. ¦ 3,0 ¦ 0,9 ¦ 0,5 ¦ 1,0 ¦ 0,6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с. Г. Саниба ¦ ¦ ¦ 2,1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+------------------+-----------+----------+-------------+------------+----------------+------------+------------+----------+--------------+-----------+
¦2.¦Газоснабжение ¦ 2005-2007 ¦ 4,3 ¦ 0 ¦ 1,5 ¦ - ¦ 2,8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Кармадон-Кани ¦ гг ¦ ¦ 4,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+------------------+-----------+----------+-------------+------------+----------------+------------+------------+----------+--------------+-----------+
¦3.¦Газоснабжение ¦ 2007-2010 ¦ 11,5 ¦ 0 ¦ 3,0 ¦ 3,5 ¦ 5,0 ¦ ¦ ¦Минстрой РСО-А¦ ¦
¦ ¦с. Даргавс ¦ гг ¦ ¦ 11,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с газопроводом в\д¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+------------------+-----------+----------+-------------+------------+----------------+------------+------------+----------+--------------+-----------+
¦4.¦Газоснабжение ¦ 2003-2004 ¦ 15,0 ¦ 11,8 ¦ 0,5 ¦ 2,7 ¦ - ¦ ¦ ¦Минсельхозпрод¦ ¦
¦ ¦с. Нижний Комгарон¦ гг ¦ ¦ 3,2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ РСО-Алания ¦ ¦
¦ ¦и с. Верхний ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Комгарон ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+------------------+-----------+----------+-------------+------------+----------------+------------+------------+----------+--------------+-----------+
¦ Прочие расходы ¦
+--T------------------T-----------T----------T-------------T------------T----------------T------------T------------T----------T--------------T-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦
+--+------------------+-----------+----------+-------------+------------+----------------+------------+------------+----------+--------------+-----------+
¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ 180,0 ¦ 56,0 ¦ 80,3 ¦ 39,8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--+------------------+-----------+----------+-------------+------------+----------------+------------+------------+----------+--------------+------------





Приложение № 10
к Республиканской целевой программе
"Социальное развитие села в Республике
Северная Осетия-Алания до 2010 года"

ВОДОСНАБЖЕНИЕ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

   ---T------------------T-----------T---------------T------------------------------------------T-----------T----------T--------------T---------¬

¦№ ¦ Наименование ¦ Срок ¦ Объем ¦ В том числе за счет ¦Количество ¦Количество¦Ответственный ¦Ожидаемый¦
¦ ¦ мероприятий ¦исполнения ¦финансирования,¦ ¦сохраняемых¦ новых ¦за исполнение ¦результат¦
¦ ¦ ¦мероприятий¦всего млн. руб.¦ ¦ рабочих ¦ рабочих ¦ мероприятий ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ в ценах ¦ ¦ мест, ¦ мест, ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 2003 г. ¦ ¦ единиц ¦ единиц ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +------------T----------------T------------+ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦федерального¦республиканского¦внебюджетных¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджета ¦ бюджета ¦ источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+------------------+-----------+---------------+------------+----------------+------------+-----------+----------+--------------+---------+
¦1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦
+--+------------------+-----------+---------------+------------+----------------+------------+-----------+----------+--------------+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ 1. Научные мероприятия (НИОКР) ¦ ¦ ¦
+--+------------------+-----------+---------------T------------T----------------T------------T-----------T----------+--------------+---------+
¦1.¦Исследования по ¦ 2004 г. ¦ 0,01 ¦ 0,01 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦Минсельхозпрод¦ ¦
¦ ¦применению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ РСО-А ¦ ¦
¦ ¦новейших ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦материалов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудования для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦питьевого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+------------------+-----------+---------------+------------+----------------+------------+-----------+----------+--------------+---------+
¦ ¦ ИТОГО ¦ ¦ 0,01 ¦ 0,01 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+------------------+-----------+---------------+------------+----------------+------------+-----------+----------+--------------+---------+
¦ ¦Строительство, ¦ 2004-2010 ¦ Шт-40 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реконструкция и ¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦восстановление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦локальных систем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водоснабжения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+------------------+-----------+---------------+------------+----------------+------------+-----------+----------+--------------+---------+
¦ ¦ Алагирский район ¦ ¦ 24,5 ¦ 6,0 ¦ 12,5 ¦ 6,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+------------------+-----------+---------------+------------+----------------+------------+-----------+----------+--------------+---------+
¦1.¦с. Црау - 20 км ¦ 2004-2005 ¦ 8,0 ¦ 2,0 ¦ 4,0 ¦ 2,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+------------------+-----------+---------------+------------+----------------+------------+-----------+----------+--------------+---------+
¦2.¦с. Ногкау - 25 км ¦ 2004-2005 ¦ 8,5 ¦ 2,0 ¦ 4,5 ¦ 2,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+------------------+-----------+---------------+------------+----------------+------------+-----------+----------+--------------+---------+
¦3.¦с. Майрамадаг - ¦ 2004-2005 ¦ 8,0 ¦ 2,0 ¦ 4,0 ¦ 2,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦20 км ¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в т.ч. пос. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦беженцев ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+------------------+-----------+---------------+------------+----------------+------------+-----------+----------+--------------+---------+
¦ ¦ Ардонский район ¦ ¦ 49,2 ¦ 13,0 ¦ 25,2 ¦ 11,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+------------------+-----------+---------------+------------+----------------+------------+-----------+----------+--------------+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+------------------+-----------+---------------+------------+----------------+------------+-----------+----------+--------------+---------+
¦4.¦с. Коста - 20 км ¦ 2005-2006 ¦ 8,0 ¦ 2,0 ¦ 4,0 ¦ 2,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+------------------+-----------+---------------+------------+----------------+------------+-----------+----------+--------------+---------+
¦5.¦с. Мичурино - 20 ¦ 2005-2006 ¦ 8,0 ¦ 2,0 ¦ 4,0 ¦ 2,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦км ¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+------------------+-----------+---------------+------------+----------------+------------+-----------+----------+--------------+---------+
¦6.¦с. Кирово - 30 км ¦ 2005-2006 ¦ 10,7 ¦ 2,0 ¦ 5,7 ¦ 3,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+------------------+-----------+---------------+------------+----------------+------------+-----------+----------+--------------+---------+
¦7.¦с. Нарт - 30 км ¦ 2004-2006 ¦ 10,5 ¦ 3,0 ¦ 5,5 ¦ 2,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦8.¦с. Рассвет - 20 км¦ гг. ¦ 6,0 ¦ 2,0 ¦ 3,0 ¦ 1,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦9.¦с. Фиагдон - 20 км¦ 2007-2008 ¦ 6,0 ¦ 2,0 ¦ 3,0 ¦ 1,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 2007-2008 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+------------------+-----------+---------------+------------+----------------+------------+-----------+----------+--------------+---------+
¦ ¦ Дигорский район ¦ ¦ 11,0 ¦ 3,0 ¦ 5,5 ¦ 2,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+------------------+-----------+---------------+------------+----------------+------------+-----------+----------+--------------+---------+
¦10¦ст. Николаевская ¦ 2007-2008 ¦ 8,0 ¦ 2,0 ¦ 4,0 ¦ 2,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- 25 км ¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+------------------+-----------+---------------+------------+----------------+------------+-----------+----------+--------------+---------+
¦11¦с. Дур-Дур - 10 км¦ 2004-2005 ¦ 3,0 ¦ 1,0 ¦ 1,5 ¦ 0,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+------------------+-----------+---------------+------------+----------------+------------+-----------+----------+--------------+---------+
¦ ¦ Ирафский район ¦ ¦ 43,5 ¦ 11,0 ¦ 22,5 ¦ 10,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+------------------+-----------+---------------+------------+----------------+------------+-----------+----------+--------------+---------+
¦12¦с. Ахсарисар - 10 ¦ 2006-2007 ¦ 3,0 ¦ 1,0 ¦ 2,0 ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦км ¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+------------------+-----------+---------------+------------+----------------+------------+-----------+----------+--------------+---------+
¦13¦с. Лескен - 20 км ¦ 2004-2005 ¦ 8,5 ¦ 2,0 ¦ 4,0 ¦ 2,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+------------------+-----------+---------------+------------+----------------+------------+-----------+----------+--------------+---------+
¦14¦с. Сурх - Дигора ¦ 2004-2006 ¦ 10,2 ¦ 2,5 ¦ 5,5 ¦ 2,2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- 30 км ¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+------------------+-----------+---------------+------------+----------------+------------+-----------+----------+--------------+---------+
¦15¦с. Н. Урух - 20 км¦ 2007-2008 ¦ 8,2 ¦ 2,0 ¦ 4,0 ¦ 2,2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+------------------+-----------+---------------+------------+----------------+------------+-----------+----------+--------------+---------+
¦16¦с. С. Урух - 20 км¦ 2009-2010 ¦ 8,0 ¦ 2,0 ¦ 4,0 ¦ 2,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+------------------+-----------+---------------+------------+----------------+------------+-----------+----------+--------------+---------+
¦17¦с. Хазнидон - 15 ¦ 2005-2006 ¦ 5,6 ¦ 1,5 ¦ 3,0 ¦ 1,1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦км ¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+------------------+-----------+---------------+------------+----------------+------------+-----------+----------+--------------+---------+
¦ ¦ Кировский район ¦ ¦ 44,6 ¦ 12,0 ¦ 26,5 ¦ 6,1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+------------------+-----------+---------------+------------+----------------+------------+-----------+----------+--------------+---------+
¦18¦с. Иран - 10км ¦ 2005 г. ¦ 3,0 ¦ 1,0 ¦ 1,5 ¦ 0,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+------------------+-----------+---------------+------------+----------------+------------+-----------+----------+--------------+---------+
¦19¦ст. Змейская - 40 ¦ 2005-2007 ¦ 14,3 ¦ 3,3 ¦ 9,0 ¦ 2,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦км ¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+------------------+-----------+---------------+------------+----------------+------------+-----------+----------+--------------+---------+
¦20¦с. Дарг-Кох - 25км¦ 2007-2008 ¦ 8,5 ¦ 2,5 ¦ 4,5 ¦ 1,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+------------------+-----------+---------------+------------+----------------+------------+-----------+----------+--------------+---------+
¦21¦с. Карджин - 30 км¦ 2005-2006 ¦ 10,2 ¦ 2,2 ¦ 7,0 ¦ 1,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+------------------+-----------+---------------+------------+----------------+------------+-----------+----------+--------------+---------+
¦22¦с. Комсомольское ¦ 2009-2010 ¦ 3,0 ¦ 1,0 ¦ 1,5 ¦ 0,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- 10 км ¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+------------------+-----------+---------------+------------+----------------+------------+-----------+----------+--------------+---------+
¦23¦с. Ставд-Дурт - 15¦ 2006 г. ¦ 5,6 ¦ 2,0 ¦ 3,0 ¦ 0,6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+------------------+-----------+---------------+------------+----------------+------------+-----------+----------+--------------+---------+
¦ ¦ Моздокский район ¦ ¦ 79,9 ¦ 19,3 ¦ 48,0 ¦ 12,6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+------------------+-----------+---------------+------------+----------------+------------+-----------+----------+--------------+---------+
¦24¦ст. Луковская - ¦ 2008-2010 ¦ 10,3 ¦ 2,3 ¦ 7,0 ¦ 1,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦30 км ¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+------------------+-----------+---------------+------------+----------------+------------+-----------+----------+--------------+---------+
¦25¦ст. Ново - ¦ 2004-2005 ¦ 8,2 ¦ 2,0 ¦ 5,0 ¦ 1,2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Осетиновская - ¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+------------------+-----------+---------------+------------+----------------+------------+-----------+----------+--------------+---------+
¦26¦ст. Павлодольская ¦ 2008-2010 ¦ 17,3 ¦ 4,0 ¦ 11,0 ¦ 2,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- 50 км ¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+------------------+-----------+---------------+------------+----------------+------------+-----------+----------+--------------+---------+
¦27¦с. Кизляр ¦ 2005-2006 ¦ 7,0 ¦ 2,0 ¦ 3,0 ¦ 2,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+------------------+-----------+---------------+------------+----------------+------------+-----------+----------+--------------+---------+
¦28¦п. Притеречный - ¦ 2005-2006 ¦ 8,7 ¦ 2,0 ¦ 5,0 ¦ 1,7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦25 км ¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+------------------+-----------+---------------+------------+----------------+------------+-----------+----------+--------------+---------+
¦29¦ст. Троицкая - 30 ¦ 2009-2010 ¦ 10,2 ¦ 2,0 ¦ 7,0 ¦ 1,2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦30¦км ¦ гг. ¦ 10,0 ¦ 3,0 ¦ 5,0 ¦ 2,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦31¦ст. Предгорное - ¦ 2004-2005 ¦ 8,2 ¦ 2,0 ¦ 5,0 ¦ 1,2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦30 км ¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ст. Черноярская - ¦ 2007-2008 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦20 км ¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+------------------+-----------+---------------+------------+----------------+------------+-----------+----------+--------------+---------+
¦ ¦Правобережный р-он¦ ¦ 37,3 ¦ 10,0 ¦ 21,5 ¦ 5,8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+------------------+-----------+---------------+------------+----------------+------------+-----------+----------+--------------+---------+
¦32¦с. Ольгинское - ¦ 2008-2010 ¦ 10,5 ¦ 2,5 ¦ 5,5 ¦ 2,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦30 км ¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+------------------+-----------+---------------+------------+----------------+------------+-----------+----------+--------------+---------+
¦33¦с. Н. Батако - 20 ¦ 2005-2006 ¦ 8,0 ¦ 2,0 ¦ 5,0 ¦ 1,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦км ¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+------------------+-----------+---------------+------------+----------------+------------+-----------+----------+--------------+---------+
¦34¦с. Фарн - 15 км ¦ 2007-2008 ¦ 5,8 ¦ 2,0 ¦ 3,0 ¦ 0,8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+------------------+-----------+---------------+------------+----------------+------------+-----------+----------+--------------+---------+
¦35¦с. Хумалаг - 25 км¦ 2009-2010 ¦ 8,0 ¦ 2,0 ¦ 5,0 ¦ 1,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+------------------+-----------+---------------+------------+----------------+------------+-----------+----------+--------------+---------+
¦36¦с. Заманкул - ¦ 2004 г. ¦ 5,0 ¦ 1,5 ¦ 3,0 ¦ 0,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦15 км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+------------------+-----------+---------------+------------+----------------+------------+-----------+----------+--------------+---------+
¦ ¦Пригородный район ¦ ¦ 26,8 ¦ 8,0 ¦ 13,0 ¦ 5,8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+------------------+-----------+---------------+------------+----------------+------------+-----------+----------+--------------+---------+
¦37¦с. Комгарон - 15 ¦ 2005-2006 ¦ 6,0 ¦ 1,5 ¦ 3,0 ¦ 1,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦км ¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+------------------+-----------+---------------+------------+----------------+------------+-----------+----------+--------------+---------+
¦38¦с. Н. Саниба-15 км¦ 2004 г. ¦ 4,8 ¦ 1,5 ¦ 2,0 ¦ 1,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+------------------+-----------+---------------+------------+----------------+------------+-----------+----------+--------------+---------+
¦39¦с. Ногир ¦ 2005 г. ¦ 6,0 ¦ 2,0 ¦ 3,0 ¦ 1,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+------------------+-----------+---------------+------------+----------------+------------+-----------+----------+--------------+---------+
¦40¦с. Тарское ¦ 2007-2008 ¦ 10,0 ¦ 3,0 ¦ 5,0 ¦ 2,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+------------------+-----------+---------------+------------+----------------+------------+-----------+----------+--------------+---------+
¦ ¦Итого по ¦ 2004-2010 ¦ 316,8 ¦ 82,3 ¦ 174,7 ¦ 59,8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водоводам и ¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦разводящим сетям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- 775 км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--+------------------+-----------+---------------+------------+----------------+------------+-----------+----------+--------------+----------





Приложение № 11
к Республиканской целевой программе
"Социальное развитие села в Республике
Северная Осетия-Алания до 2010 года"

МЕРОПРИЯТИЯ
ПО РАЗВИТИЮ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ В СЕЛЬСКОЙ
МЕСТНОСТИ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

   ----T----------------------T----------T---------------T------------------------------------------------------------------------T-----------T----------T-----------------T----------¬

¦ ¦ Наименование ¦ Срок ¦ Объем ¦ В том числе за счет ¦Количество ¦Количество¦Ответственные за ¦Ожидаемые ¦
¦ ¦ мероприятий ¦исполнения¦финансирования,¦ ¦создаваемых¦ вновь ¦ выполнение ¦результаты¦
¦ ¦ ¦ ¦ млн. рублей ¦ ¦ рабочих ¦ вводимых ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦в ценах 2004 г.¦ ¦ мест ¦ рабочих ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (тыс. ¦ мест ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ един.) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +------------T----------------T------------------------------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦федерального¦республиканского¦ Внебюджетных источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджета, ¦ бюджета, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ млн. руб ¦ млн. руб ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------T------------T-----------T---------+ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего, ¦привлеченные¦ средства ¦ прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ млн. ¦ средства ¦предприятия¦средства,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ руб. ¦ АПК, ¦ Минсвязи, ¦млн. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ млн. руб. ¦ млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+----------+---------------+------------+----------------+-------+------------+-----------+---------+-----------+----------+-----------------+----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦
+---+----------------------+----------+---------------+------------+----------------+-------+------------+-----------+---------+-----------+----------+-----------------+----------+
¦ 1. Организационное нормативное и научное обеспечение (НИОКР) ¦
+---T----------------------T----------T---------------T------------T----------------T-------T------------T-----------T---------T-----------T----------T-----------------T----------+
¦ ¦Определение ¦ ¦ 0,031 ¦ 0,031 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦технико-экономического¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обоснования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+----------+---------------+------------+----------------+-------+------------+-----------+---------+-----------+----------+-----------------+----------+
¦ ¦Проведение ¦ ¦ 0,017 ¦ 0,017 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦маркетинговых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦исследований по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выявлению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦платежеспособного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦спроса сельского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+----------+---------------+------------+----------------+-------+------------+-----------+---------+-----------+----------+-----------------+----------+
¦ ¦Изготовление ¦ ¦ 0,012 ¦ 0,012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проектно-сметной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦документации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+----------+---------------+------------+----------------+-------+------------+-----------+---------+-----------+----------+-----------------+----------+
¦ ¦Итого НИОКР ¦2004-2006 ¦ 0,0465 ¦ 0,0465 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+----------+---------------+------------+----------------+-------+------------+-----------+---------+-----------+----------+-----------------+----------+
¦ ¦ ¦2007-2010 ¦ 0,0135 ¦ 0,0135 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+----------+---------------+------------+----------------+-------+------------+-----------+---------+-----------+----------+-----------------+----------+
¦ 2. Инвестиционные мероприятия ¦
+---T----------------------T----------T---------------T------------T----------------T-------T------------T-----------T---------T-----------T----------T-----------------T----------+
¦ ¦Введение емкости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Филиал ¦Доведение ¦
¦ ¦телефонных сетей в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ "Севосетин- ¦телефонной¦
¦ ¦сельской местности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электросвязь" ОАО¦плотности ¦
¦ ¦(тыс. номеров) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ "ЮТК" (по ¦ до 17,9 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ согласованию) ¦номера на ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Министерство ¦ 100 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ сельского ¦ человек ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ хозяйства и ¦населения ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ продовольствия ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ РСО-Алания ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Правительство ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ РСО-Алания ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Администрации ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ местного ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ самоуправления ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ районов ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ республики (по ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ согласованию) ¦ ¦
+---+----------------------+----------+---------------+------------+----------------+-------+------------+-----------+---------+-----------+----------+ ¦ ¦
¦ ¦ 27,487 ¦2004-2010 ¦ 128,137 ¦ 6,684 ¦ 57,807 ¦ 63,646¦ 9,525 ¦ 44,596 ¦ 9,525 ¦ 0,172 ¦ 73 ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+----------+---------------+------------+----------------+-------+------------+-----------+---------+-----------+----------+ ¦ ¦
¦ ¦ 23,617 ¦2004-2006 ¦ 109,691 ¦ 5,819 ¦ 49,283 ¦ 54,589¦ 8,18 ¦ 38,229 ¦ 8,18 ¦ 0,1 ¦ 59 ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+----------+---------------+------------+----------------+-------+------------+-----------+---------+-----------+----------+ ¦ ¦
¦1 ¦ 10,406 ¦ 2004 ¦ 45,164 ¦ 2,23 ¦ 20,665 ¦ 22,269¦ 3,34 ¦ 15,589 ¦ 3,34 ¦ 0,035 ¦ 22 ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+----------+---------------+------------+----------------+-------+------------+-----------+---------+-----------+----------+ ¦ ¦
¦2 ¦ 6,234 ¦ 2005 ¦ 32,263 ¦ 2,042 ¦ 13,661 ¦ 16,564¦ 2,48 ¦ 11,6 ¦ 2,48 ¦ 0,033 ¦ 19 ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+----------+---------------+------------+----------------+-------+------------+-----------+---------+-----------+----------+ ¦ ¦
¦3 ¦ 6,977 ¦ 2006 ¦ 32,264 ¦ 1,547 ¦ 14,957 ¦ 15,76 ¦ 2,36 ¦ 11,04 ¦ 2,36 ¦ 0,032 ¦ 18 ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+----------+---------------+------------+----------------+-------+------------+-----------+---------+-----------+----------+ ¦ ¦
¦ ¦ 3,87 ¦2007-2010 ¦ 18,446 ¦ 0,865 ¦ 8,524 ¦ 9,058¦ 1,345 ¦ 6,367 ¦ 1,345 ¦ 0,072 ¦ 14 ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+----------+---------------+------------+----------------+-------+------------+-----------+---------+-----------+----------+ ¦ ¦
¦1 ¦ 2,347 ¦ 2007 ¦ 12,886 ¦ 0,633 ¦ 5,933 ¦ 6,32 ¦ 0,94 ¦ 4,44 ¦ 0,94 ¦ 0,04 ¦ 7 ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+----------+---------------+------------+----------------+-------+------------+-----------+---------+-----------+----------+ ¦ ¦
¦2 ¦ 0,809 ¦ 2008 ¦ 3,726 ¦ 0,187 ¦ 1,655 ¦ 1,862¦ 0,28 ¦ 1,3 ¦ 0,28 ¦ 0,018 ¦ 3 ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+----------+---------------+------------+----------------+-------+------------+-----------+---------+-----------+----------+ ¦ ¦
¦3 ¦ 0,459 ¦ 2009 ¦ 1,526 ¦ 0,028 ¦ 0,787 ¦ 0,711¦ 0,1 ¦ 0,511 ¦ 0,1 ¦ 0,007 ¦ 2 ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+----------+---------------+------------+----------------+-------+------------+-----------+---------+-----------+----------+ ¦ ¦
¦4 ¦ 0,255 ¦ 2010 ¦ 0,328 ¦ 0,017 ¦ 0,149 ¦ 0,166¦ 0,025 ¦ 0,116 ¦ 0,025 ¦ 0,007 ¦ 2 ¦ ¦ ¦
L---+----------------------+----------+---------------+------------+----------------+-------+------------+-----------+---------+-----------+----------+-----------------+-----------





Приложение № 12
к Республиканской целевой программе
"Социальное развитие села в Республике
Северная Осетия-Алания до 2010 года"

РАЗВИТИЕ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

   ---T---------------------T-----------T---------------T------------------------------------------T------------T----------T-------------T-------------¬

¦ ¦ Наименование ¦ Срок ¦ Объем ¦ В том числе за счет ¦ Количество ¦Количество¦Ответственный¦ Ожидаемые ¦
¦ ¦ мероприятий ¦исполнения ¦финансирования,¦ ¦сохраняемых ¦ новых ¦за исполнение¦ результаты ¦
¦ ¦ ¦мероприятий¦ млн. руб. ¦ ¦ рабочих ¦ рабочих ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мест, единиц¦ мест, ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ единиц ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +------------T----------------T------------+ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦федерального¦республиканского¦внебюджетных¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджета ¦ бюджета ¦ источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------------+-----------+---------------+------------+----------------+------------+------------+----------+-------------+-------------+
¦1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦
+--+---------------------+-----------+---------------+------------+----------------+------------+------------+----------+-------------+-------------+
¦ 1. Научные мероприятия (НИОКР) ¦ ¦ ¦
+--T---------------------T-----------T---------------T------------T----------------T------------T------------T----------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------------+-----------+---------------+------------+----------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦
¦ 2. Инвестиционные мероприятия ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦
¦ Приведение в нормативное состояние связывающих населенные пункты сельских автомобильных дорог ¦ ¦ ¦
¦ для приемки их в сеть автомобильных дорог ¦ ¦ ¦
+--T---------------------T-----------T---------------T------------T----------------T------------T------------T----------+ ¦ ¦
¦1 ¦Хумалаг - полевой ¦ 2004 ¦ 3,20 ¦ 3,20 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦Министерство ¦ Улучшение ¦
¦ ¦стан колхоза им. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспорта и ¦транспортного¦
¦ ¦Генерала Плиева, км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ дорожного ¦ сообщения ¦
¦ ¦0-км5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ хозяйства ¦ между ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ РСО-Алания ¦ населенными ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ пунктами ¦
+--+---------------------+-----------+---------------+------------+----------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦
¦2 ¦Змейская - МТФ N4, ¦ 2004 ¦ 1,70 ¦ 1,70 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦км0-км3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------------+-----------+---------------+------------+----------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦
¦3 ¦Дзинага - Гулар, ¦ 2004 ¦ 5,00 ¦ 5,00 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦км0-км5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------------+-----------+---------------+------------+----------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦
¦ ¦Итого: ¦ ¦ 9,90 ¦ 9,90 ¦ - ¦ - ¦ 70 ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------------+-----------+---------------+------------+----------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦
¦1 ¦Нар - Гуркумта - ¦ 2005 ¦ 9,98 ¦ 9,98 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Синдзисар, км0-км11 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------------+-----------+---------------+------------+----------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦
¦2 ¦Гусара - Г. Карца, ¦ 2005 ¦ 10,90 ¦ 10,90 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦км0-км11,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------------+-----------+---------------+------------+----------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦
¦ ¦Итого: ¦ ¦ 20,88 ¦ 20,88 ¦ - ¦ - ¦ 134 ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------------+-----------+---------------+------------+----------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦
¦1 ¦Мацута - Нар, км0-км6¦ 2006 ¦ 6,30 ¦ 6,30 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------------+-----------+---------------+------------+----------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦
¦2 ¦Сунжа - В. Комгарон, ¦ 2006 ¦ 7,30 ¦ 7,30 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦км0-км7,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------------+-----------+---------------+------------+----------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦
¦3 ¦Дур-Дур - Дарг - ¦ 2006 ¦ 7,90 ¦ 7,90 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Ардоза, км0-км8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------------+-----------+---------------+------------+----------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦
¦ ¦Итого: ¦ ¦ 21,50 ¦ 21,50 ¦ - ¦ - ¦ 127 ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------------+-----------+---------------+------------+----------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦
¦1 ¦Хаталдон - Рассвет, ¦ 2007 ¦ 5,30 ¦ 5,30 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦км0-км5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------------+-----------+---------------+------------+----------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦
¦2 ¦с. Ханаз до полевой ¦ 2007 ¦ 3,20 ¦ 3,20 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бригады, км0-км3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------------+-----------+---------------+------------+----------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦
¦3 ¦Заки - Абайтикау, ¦ 2007 ¦ 5,80 ¦ 5,80 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦км0-км5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------------+-----------+---------------+------------+----------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦
¦4 ¦Змейская - Мехток, ¦ 2007 ¦ 7,50 ¦ 7,50 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦км0-км7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------------+-----------+---------------+------------+----------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦
¦ ¦Итого: ¦ ¦ 21,80 ¦ 21,80 ¦ - ¦ - ¦ 119 ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------------+-----------+---------------+------------+----------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦
¦1 ¦Унал - В. Мизур, ¦ 2008 ¦ 7,80 ¦ 7,80 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦км0-км6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------------+-----------+---------------+------------+----------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦
¦2 ¦Донифарс - Уазау, ¦ 2008 ¦ 12,80 ¦ 12,80 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦км0-км11 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------------+-----------+---------------+------------+----------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦
¦ ¦Итого: ¦ ¦ 20,60 ¦ 20,60 ¦ - ¦ - ¦ 104 ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------------+-----------+---------------+------------+----------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦
¦1 ¦Нар-Джинат, км0-км6 ¦ 2009 ¦ 6,70 ¦ 6,70 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------------+-----------+---------------+------------+----------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦
¦2 ¦Джарах-Дачное, ¦ 2009 ¦ 2,95 ¦ 2,95 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦км0-км2,2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------------+-----------+---------------+------------+----------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦
¦3 ¦Нар-Бирагтикау, ¦ 2009 ¦ 9,70 ¦ 9,70 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦км0-км8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------------+-----------+---------------+------------+----------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦
¦4 ¦Фазикау-Ламардон, ¦ 2009 ¦ 1,85 ¦ 1,85 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦км0-км1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------------+-----------+---------------+------------+----------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦
¦ ¦Итого: ¦ ¦ 21,20 ¦ 21,20 ¦ - ¦ - ¦ 98 ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------------+-----------+---------------+------------+----------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦
¦1 ¦Тиб - Лисри, км0-км7 ¦ 2010 ¦ 9,45 ¦ 9,45 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------------+-----------+---------------+------------+----------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦
¦2 ¦Ахсау - Билаг, ¦ 2010 ¦ 14,10 ¦ 14,10 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦км0-км10,4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------------+-----------+---------------+------------+----------------+------------+------------+----------+ ¦ ¦
¦ ¦Итого: ¦ ¦ 23,55 ¦ 23,55 ¦ - ¦ - ¦ 96 ¦ ¦ ¦ ¦
L--+---------------------+-----------+---------------+------------+----------------+------------+------------+----------+-------------+--------------





Приложение № 13
к Республиканской целевой программе
"Социальное развитие села в Республике
Северная Осетия-Алания до 2010 года"

ОБЪЕМЫ ЗАТРАТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛА В РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ ДО 2010 ГОДА"
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ И ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

   ----------------------------------T-------------T-----------------------------------------------------------------------¬

¦ Направления финансирования и ¦ 2004-2010 ¦ В том числе ¦
¦ источники ¦ годы, всего ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---------T---------T---------T---------T---------T---------T-----------+
¦ ¦ ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦
¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦
+---------------------------------+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦
+---------------------------------+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+
¦Государственные капитальные ¦ 1397,0 ¦ 187,4 ¦ 233,8 ¦ 257,3 ¦ 206,37 ¦ 192,46 ¦ 186,33 ¦ 130,69 ¦
¦вложения, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+
¦В т.ч.: Федеральный бюджет ¦ 399,7 ¦ 52,54 ¦ 67,34 ¦ 67,55 ¦ 56,53 ¦ 57,36 ¦ 58,13 ¦ 40,3 ¦
+---------------------------------+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+
¦Республиканский бюджет ¦ 656,0 ¦ 83,6 ¦ 107,13 ¦ 122,9 ¦ 98,29 ¦ 91,5 ¦ 88,1 ¦ 63,9 ¦
+---------------------------------+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+
¦Внебюджетные источники ¦ 341,0 ¦ 51,27 ¦ 59,39 ¦ 66,51 ¦ 52,23 ¦ 47,28 ¦ 40,13 ¦ 26,49 ¦
+---------------------------------+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+
¦По разделам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+
¦1. Жилищное строительство, всего ¦ 105,0 ¦ 15,0 ¦ 15,0 ¦ 15,0 ¦ 15,0 ¦ 15,0 ¦ 15,0 ¦ 15,0 ¦
+---------------------------------+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+
¦Федеральный бюджет ¦ 35,0 ¦ 5,0 ¦ 5,0 ¦ 5,0 ¦ 5,0 ¦ 5,0 ¦ 5,0 ¦ 5,0 ¦
+---------------------------------+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+
¦Республиканский бюджет ¦ 35,0 ¦ 5,0 ¦ 5,0 ¦ 5,0 ¦ 5,0 ¦ 5,0 ¦ 5,0 ¦ 5,0 ¦
+---------------------------------+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+
¦Внебюджетные источники ¦ 35,0 ¦ 5,0 ¦ 5,0 ¦ 5,0 ¦ 5,0 ¦ 5,0 ¦ 5,0 ¦ 5,0 ¦
+---------------------------------+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+
¦2. Образование, всего ¦ 324,6 ¦ 44,8 ¦ 77,1 ¦ 81,5 ¦ 40,0 ¦ 35,5 ¦ 32,0 ¦ 12,5 ¦
+---------------------------------+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+
¦Федеральный бюджет ¦ 127,3 ¦ 19,8 ¦ 33,0 ¦ 30,0 ¦ 15,0 ¦ 15,0 ¦ 15,0 ¦ 2,5 ¦
+---------------------------------+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+
¦Республиканский бюджет ¦ 115,6 ¦ 15,0 ¦ 29,1 ¦ 34,0 ¦ 15,0 ¦ 10,5 ¦ 10,0 ¦ 10,0 ¦
+---------------------------------+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+
¦Внебюджетные источники ¦ 69,5 ¦ 10,0 ¦ 15,0 ¦ 17,5 ¦ 10,0 ¦ 10,0 ¦ 7,0 ¦ - ¦
+---------------------------------+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+
¦3. Здравохранение, всего ¦ 52,0 ¦ 8,0 ¦ 8,0 ¦ 8,55 ¦ 7,5 ¦ 7,0 ¦ 7,0 ¦ 6,0 ¦
+---------------------------------+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+
¦Федеральный бюджет ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦
+---------------------------------+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+
¦Республиканский бюджет ¦ 44,5 ¦ 7,0 ¦ 7,0 ¦ 7,5 ¦ 6,0 ¦ 6,0 ¦ 6,0 ¦ 5,0 ¦
+---------------------------------+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+
¦Внебюджетные источники ¦ 7,55 ¦ 1,0 ¦ 1,0 ¦ 1,05 ¦ 1,5 ¦ 1,0 ¦ 1,0 ¦ 1,0 ¦
+---------------------------------+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+
¦3а.Физкультура и спорт, всего ¦ 12,9 ¦ 1,5 ¦ 1,6 ¦ 1,9 ¦ 2,0 ¦ 2,0 ¦ 2,0 ¦ 1,9 ¦
+---------------------------------+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+
¦Федеральный бюджет ¦ 3,6 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ 0,6 ¦
+---------------------------------+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+
¦Республиканский бюджет ¦ 7,5 ¦ 0,9 ¦ 1,0 ¦ 1,0 ¦ 1,2 ¦ 1,2 ¦ 1,2 ¦ 1,0 ¦
+---------------------------------+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+
¦Внебюджетные источники ¦ 1,8 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ 0,4 ¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦
+---------------------------------+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+
¦4. Культура, всего ¦ 153,7 ¦ 10,0 ¦ 15,0 ¦ 20,0 ¦ 25,0 ¦ 25,0 ¦ 30,0 ¦ 28,7 ¦
+---------------------------------+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+
¦Федеральный бюджет ¦ 47,3 ¦ 3,0 ¦ 4,0 ¦ 5,0 ¦ 7,0 ¦ 8,0 ¦ 10,0 ¦ 10,3 ¦
+---------------------------------+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+
¦Республиканский бюджет ¦ 69,3 ¦ 6,0 ¦ 8,0 ¦ 10,0 ¦ 10,0 ¦ 12,0 ¦ 10,0 ¦ 13,3 ¦
+---------------------------------+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+
¦Внебюджетные источники ¦ 37,1 ¦ 1,0 ¦ 3,0 ¦ 5,0 ¦ 8,0 ¦ 5,0 ¦ 10,0 ¦ 5,1 ¦
+---------------------------------+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+
¦5. Торгово-бытовое обслуживание, ¦ 14,7 ¦ 2,1 ¦ 2,1 ¦ 2,1 ¦ 2,1 ¦ 2,1 ¦ 2,1 ¦ 2,1 ¦
¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+
¦Федеральный бюджет ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
+---------------------------------+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+
¦Республиканский бюджет ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
+---------------------------------+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+
¦Внебюджетные источники ¦ 14,7 ¦ 2,1 ¦ 2,1 ¦ 2,1 ¦ 2,1 ¦ 2,1 ¦ 2,1 ¦ 2,1 ¦
+---------------------------------+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+
¦6. Информационно-консультативное ¦ 3,06 ¦ - ¦ 1,0 ¦ 1,0 ¦ 0,37 ¦ 0,33 ¦ 0,2 ¦ 0,16 ¦
¦обслуживание, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+
¦Федеральный бюджет ¦ 1,56 ¦ - ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ 0,2 ¦ 0,17 ¦ 0,1 ¦ 0,09 ¦
+---------------------------------+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+
¦Республиканский бюджет ¦ 1,2 ¦ - ¦ 0,37 ¦ 0,4 ¦ 0,16 ¦ 0,14 ¦ 0,08 ¦ 0,05 ¦
+---------------------------------+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+
¦Внебюджетные источники ¦ 0,3 ¦ - ¦ 0,13 ¦ 0,1 ¦ 0,01 ¦ 0,02 ¦ 0,02 ¦ 0,2 ¦
+---------------------------------+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+
¦7. Электрофикация, всего ¦ 106,0 ¦ 10,0 ¦ 11,5 ¦ 14,0 ¦ 16,5 ¦ 17,5 ¦ 16,5 ¦ 20,0 ¦
+---------------------------------+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+
¦Федеральный бюджет ¦ 26,0 ¦ 2,0 ¦ 3,0 ¦ 3,0 ¦ 4,5 ¦ 4,5 ¦ 4,5 ¦ 4,5 ¦
+---------------------------------+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+
¦Республиканский бюджет ¦ 67,5 ¦ 7,0 ¦ 7,0 ¦ 9,0 ¦ 10,0 ¦ 10,0 ¦ 10,0 ¦ 14,5 ¦
+---------------------------------+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+
¦Внебюджетные источники ¦ 12,5 ¦ 1,0 ¦ 1,5 ¦ 2,0 ¦ 2,0 ¦ 3,0 ¦ 2,0 ¦ 1,0 ¦
+---------------------------------+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+
¦8. Газификация, всего ¦ 174,0 ¦ 15,0 ¦ 20,0 ¦ 30,0 ¦ 30,0 ¦ 30,0 ¦ 29 ¦ 20 ¦
+---------------------------------+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+
¦Федеральный бюджет ¦ 51,0 ¦ 7,0 ¦ 7,0 ¦ 7,0 ¦ 8,0 ¦ 8,0 ¦ 7,0 ¦ 7,0 ¦
+---------------------------------+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+
¦Республиканский бюджет ¦ 83,2 ¦ 7,0 ¦ 10,0 ¦ 15,0 ¦ 15,0 ¦ 15,0 ¦ 15,0 ¦ 6,2 ¦
+---------------------------------+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+
¦Внебюджетные источники ¦ 39,8 ¦ 1,0 ¦ 3,0 ¦ 8,0 ¦ 7,0 ¦ 7,0 ¦ 7,0 ¦ 6,8 ¦
+---------------------------------+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+
¦9. Водоснабжение, всего ¦ 310,8 ¦ 32,8 ¦ 54,3 ¦ 52,0 ¦ 52,0 ¦ 52,0 ¦ 47,0 ¦ 20,7 ¦
+---------------------------------+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+
¦Федеральный бюджет ¦ 77,3 ¦ 10,0 ¦ 12,3 ¦ 12,0 ¦ 12,0 ¦ 12,0 ¦ 12,0 ¦ 7,0 ¦
+---------------------------------+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+
¦Республиканский бюджет ¦ 173,7 ¦ 15,0 ¦ 30,0 ¦ 30,0 ¦ 30,0 ¦ 30,0 ¦ 30,0 ¦ 8,7 ¦
+---------------------------------+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+
¦Внебюджетные источники ¦ 59,8 ¦ 7,8 ¦ 12,0 ¦ 10,0 ¦ 10,0 ¦ 10,0 ¦ 5,0 ¦ 5,0 ¦
+---------------------------------+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+
¦10. Телекоммуникационная связь, ¦ 128,2 ¦ 45,164 ¦ 32,263 ¦ 32,264 ¦ 12,886 ¦ 3,726 ¦ 1,526 ¦ 0,328 ¦
¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+
¦Федеральный бюджет ¦ 6,7 ¦ 2,24 ¦ 2,04 ¦ 1,55 ¦ 0,633 ¦ 0,187 ¦ 0,028 ¦ 0,017 ¦
+---------------------------------+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+
¦Республиканский бюджет ¦ 57,8 ¦ 20,665 ¦ 13,661 ¦ 14,957 ¦ 5,933 ¦ 1,655 ¦ 0,787 ¦ 0,149 ¦
+---------------------------------+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+
¦Внебюджетные источники ¦ 63,7 ¦ 22,269 ¦ 16,564 ¦ 15,76 ¦ 6,32 ¦ 1,86 ¦ 0,711 ¦ 0,166 ¦
+---------------------------------+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+
¦11. Дорожное строительство, всего¦ 24,0 ¦ 3,0 ¦ 3,0 ¦ 3,0 ¦ 3,0 ¦ 4,0 ¦ 4,0 ¦ 4,0 ¦
+---------------------------------+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+
¦Федеральный бюджет ¦ 24,0 ¦ 3,0 ¦ 3,0 ¦ 3,0 ¦ 3,0 ¦ 3,0 ¦ 3,0 ¦ 3,0 ¦
+---------------------------------+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+
¦Республиканский бюджет ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+
¦Внебюджетные источники ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+
¦НИОКР, всего ФБ ¦ 0,2 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+
¦Прочие мероприятия, всего ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
+---------------------------------+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+
¦Всего по Программе ¦ 1409,2 ¦ 187,5 ¦ 240,9 ¦ 263,8 ¦ 206,37 ¦ 192,46 ¦ 186,33 ¦ 130,69 ¦
L---------------------------------+-------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+------------



   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru